旅客服務的附表二第十欄和8B里面
老師您好, 我想請教關于全盤會計的每月工作流程(工作內容)是不是如下列所示: 1. 每月根據公司發生的每一筆經濟業務在系統做相關的記賬憑證,月底會自動出相關的報表 2. 每月在航天開票系統或者將來的稅務UK系統開銷項發票,月底導出銷項發票清單 3.每月登錄增值稅發票綜合服務平臺(廣東),進行進項發票勾選認證,然后打印認證進項發票清單 4. 每月進入國家稅務總局廣東省電子稅務局,根據相關的金額先填寫納稅報表,再納稅申報,后繳費就完成 5. 每月在自然人稅收管理系統扣繳客戶端,進行申報人個所得稅 以上就是每個月全盤會計人員需要處理工作的流程嗎?是否理解正確,是否有需要補充的,麻煩老師請教一下,十分謝謝!
老師,我電子稅務提示這個您繳納的增值稅稅控系統技術維護費,可憑技術維護服務單位開具的發票,在增值稅應納稅額中全額抵減,不足抵減的可結轉下期繼續抵減。如未抵減,請您及時申報抵減。具體操作如下:小規模納稅人第一步:先填寫《減免稅明細表》,在“減稅項目”欄次選擇減稅購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”,填報抵減金額。第二步:將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》第11欄“本期應納稅額減征額”。當本期減征額小于或等于第10欄“本期應納稅額”時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第10欄“本期應納稅額”時,按本期第10欄填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續抵減。,我的季度申報的嗎,如何操作
@郭老師繼續回答問題,謝謝啦,新版電子稅務系統,增值稅申報表客運服務費與稅控盤的稅額填在哪呢?
麻煩各位老師解答。我們是增值稅小規模納稅人,2022年3月發生了銷售退回,銷售是稅費已繳納,當時還是稅控盤,開具了對應金額的紅字發票,在4月進行一季度納稅申報的時候也對應的在增值稅及附加稅費申報表中填列了負數金額,對應稅款并未進行退回,賬面在應交稅費-應交增值稅(銷項)借方余額。在2023年4季度發生了銷售收入,開具了增值稅發票,在繳納稅款時稅務大廳說要在發生沖紅的當期體現,本期不能抵扣,當期報表中已經體現了,現在要怎么操作呢?也無專管員聯系溝通過發生的負數稅費是退稅還是發生應稅服務后做無票收入抵扣,掛賬了成
資產負債表期末未分配利潤是正數,我要把未分配利潤變成負數,我需要調整哪些數據
收到客戶購買商品的合同定金,客戶不提貨了,定金不退,需要開發票,發票上的品名是按照合同上的品名寫嗎?
在山姆超市買的一些水果,豬肉,飲料,零食等可以入賬嗎
老師,凈殘值的處理方法有哪些?
你好老師,這是餐飲2024年1-10月是小規模,之前會計賬上未做價稅分離,發生在一二季度,稅務按含稅報的,扣稅時,借稅金及附加貸應交稅費,繳納時,借應交稅費貸銀行 我現在要把賬調對,應該怎么做,分錄是什么
杭州進出口 商品已經出口,但是合同錯誤,購買方寫錯了,發票購買方也錯了,是24年的單子,現在應該怎么辦?
老師計劃成本,什么時候記材料采購,原材料,什么時候記材料采購這塊有總結嗎
專門借款資本化利息暫停期間,閑置收益也需要暫停嘛?
老師計劃成本,什么時候記材料采購,原材料,什么時候記材料采購這塊有總結嗎
老師,單位參加失業保險繳費基數去哪里查詢,
稅控盤的主表應納稅減征額, 還有減免明細表,表4 本期發生額、實際抵扣金額里面
我年初報社保工資的時候報的4378 醫保工資報的3980 這就導致現在基數統一之后 我的醫保現在按4242扣 社保還是按4378扣 這種社保醫保工資報的不一樣的情況可以嗎
?按照最低社保基數的男的都是這樣
若投資期間內部交易甲固定資產賬價100,公價120,怎么調整長投 借長期股權投資 貸投資收益 可以具體講解下嗎 不是很明白
差額不是20嗎 少做了這個差額
我們是民辦學校 采購了一批床上用品及桶子涼席等物資都是給新生入學使用的 當初學生報名和家長說這些都是送給學生的 實際都是包含在學費里面的 這個如何做賬 老師,是做到主營業務成本中去嗎? 其中有個學生退費了 已經領取了這批物資學校把領用的物資在學費中扣除 剩下的退給學生了 這個如何做賬 當時收取的時候怎么做的?預收賬款嗎? 是的老師,但是退費沒有全額退 扣除了已經產生的費用 學生宿舍衛生費用還有更換燈泡 等這些費用應計入到哪里?
借預收賬款、 貸業務活動成本,貸銀行存款。
營業執照變更經營范圍要怎么走流程
在你當地稅政服務網站里面 在這里面有一個經營范圍變更,自己選擇就行。
小規模納稅人口腔診所公司,法人報銷購買醫療材料,從公賬支付了500元怎么寫分錄,
借材料費 貸其他應付款, 借其他應付款,貸銀行存款。
2.在你當地稅政服務網站里面 在這里面有一個經營范圍變更,自己選擇就行。 網上申請變更就行嗎 需不需要到現場去
不需要的不用去現場。
我想問下,我們6月份新成立的公司,剛交了一個月的工資,現在社保局不是要核準社保基數嗎?我想問下我們還用網上核準嗎?
你好,今年剛成立的,不用的。
1.境內與境外個人簽的技術服務合同,完全發生在境外,需要境內代扣代繳增值稅和個稅嗎
2.用公司投資各個餐飲店。收入屬于投資性收益,分紅交不交個人所得稅。賬務怎么處理
第一個境外不需要的
有限公司投資給有限公司的嗎?如果是的話,不需要。
你好外貿企業出口前沒在電子稅務局做出口備案,后期做了前面的業務可以申請退稅嗎?
申請退稅之前先做備案