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麻煩各位老師解答。我們是增值稅小規(guī)模納稅人,2022年3月發(fā)生了銷售退回,銷售是稅費(fèi)已繳納,當(dāng)時還是稅控盤,開具了對應(yīng)金額的紅字發(fā)票,在4月進(jìn)行一季度納稅申報的時候也對應(yīng)的在增值稅及附加稅費(fèi)申報表中填列了負(fù)數(shù)金額,對應(yīng)稅款并未進(jìn)行退回,賬面在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項)借方余額。在2023年4季度發(fā)生了銷售收入,開具了增值稅發(fā)票,在繳納稅款時稅務(wù)大廳說要在發(fā)生沖紅的當(dāng)期體現(xiàn),本期不能抵扣,當(dāng)期報表中已經(jīng)體現(xiàn)了,現(xiàn)在要怎么操作呢?也無專管員聯(lián)系溝通過發(fā)生的負(fù)數(shù)稅費(fèi)是退稅還是發(fā)生應(yīng)稅服務(wù)后做無票收入抵扣,掛賬了成

2024-01-15 19:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-15 20:30

您好,這個的話,你現(xiàn)在,只能做無票收入,這個才可以處理的和這個要求

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快賬用戶9708 追問 2024-01-15 20:42

老師好,對,我本期就是按無票收入填的,大廳不給報,說是應(yīng)該在22年所屬期報,跨期了

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齊紅老師 解答 2024-01-15 20:44

那有沒有給你說,需要更改這個,然后更改之前的

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快賬用戶9708 追問 2024-01-15 20:50

沒有,她就說這一期要按我們開票的金額全額交,我說也沒退稅,她說退肯定是沒退,就讓看紅字發(fā)票當(dāng)期填沒填報表

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齊紅老師 解答 2024-01-15 21:05

那這樣的話,你之前就變相多交了這個

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快賬用戶9708 追問 2024-01-15 22:10

是的,有沒有經(jīng)歷過這個情況呀,現(xiàn)在等于還在賬上掛著

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齊紅老師 解答 2024-01-15 22:11

這個的話,你最好是協(xié)商,跟他協(xié)商一下

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您好,這個的話,你現(xiàn)在,只能做無票收入,這個才可以處理的和這個要求
2024-01-15
你好,將之前會計分錄紅沖的呢,然后按正確發(fā)票入賬
2024-04-02
你好;? ?借主營業(yè)務(wù) 成本 貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出;? ? 按這個來做賬? ?
2022-12-12
同學(xué)你好 負(fù)數(shù)紅沖的直接沖減就可以
2023-01-13
您好!一般次月15號前,開具都可以的,一般開了紅字發(fā)票后,如果存在多交的稅額,可以申請退稅
2023-04-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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