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老師,增值稅結轉時,轉出未交增值稅科目是借方余額, 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-增-轉出多交增值稅 那轉出未交增值稅下的余額,不是還在嗎?如何做賬?

2023-09-07 15:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-09-07 15:06

月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅

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快賬用戶5178 追問 2023-09-07 15:10

銷賬和進項,不用結轉到轉出未交增值稅里嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-07 15:11

是的,不用管那些余額,按我是思路做就是

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快賬用戶5178 追問 2023-09-07 15:14

下個月,銷項大于進項時,再一起做一筆分錄,對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-07 15:14

嗯嗯,就是那個思路的哈

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月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2023-09-07
你好,不需要把那個科目結轉平的,只是個打醬油的過渡科目
2024-03-11
就是先把吧進項稅、銷項稅結轉到轉出未交增值稅,在從轉出未交增值稅結轉到未交增值稅
2021-04-09
您好,月末結轉增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 應交稅費-轉出未交增值稅 借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下個月繳納稅費 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-09-05
同學你好 沒有錯 在做繳稅的分錄 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸銀行存款
2023-04-12
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