借:營業外支出 ? ? ? 應交稅費-查補增值稅 貸:銀行存款
老師,2021年9月有兩張進項票做了進項稅轉出。2022年5月做了更正申報,補交了進項稅額轉出的增值稅和城建稅,滯納金!補交的增值稅,城建稅,滯納金分錄應該怎么做
老師!21年有筆福利費認證抵扣了,22年做了進項稅額轉出并補繳了增值稅、附加稅,無滯納金,小企業會計準則下完整的會計分錄
去年的進項稅額轉出,在今年的7月份申報,有交增值稅和附加稅,還有滯納金, 會計分錄怎么做,完整的
去年的進項稅額轉出,如何做分錄?補交:增值稅,附加稅,滯納金
郭老師,去年的進項稅額要轉出,有所得稅,附加稅,滯納金怎么做分錄,小企業會計準則
老師,那賬載金額15萬,發放金額152833元,稅收金額152833元,調減2833元,對嗎?
老師,發放的金額截止現在是152833元,25年1月份補計提工資也發了,發放金額不用考慮2833元嗎?
請問房產證的計稅方式是什么?房產證計稅的基數是什么?包括什么?不包括什么?
我們是4S店汽車銷售有限公司,廠家給我們的返利需要繳納增值稅嗎?
老師,25年補計提24年12月工資的會計分錄,借:管理費用,因我公司執行小企業會計準則,24年計提工資15萬,目前工資已全部發放,5月份所得稅年度匯算賬載金額,發放金額,稅收金額各填多少,有調整嗎?
補繳以前年度所得稅是不是調整當年報表就行了,其他年度不用動。 補繳的所得稅可以稅前扣除吧,滯納金不能扣除
工程驗收單必須要有雙方蓋章才能生效嗎?
怎么注冊個體戶? 個體戶有什么風險
做融資的話,有沒有很鍛煉財務能力?
老師,賬載金額不應該是24年1-12月份計提工資的金額嗎?為什么要加25年1月份補計提的2833元,截止目前已發放工資152833元。
沒有所謂的進項稅額轉出科目嗎
借:應交稅金-應交增值稅進項稅額轉出。 貸:應交稅金-未交增值稅。
借:應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:?應交稅費-查補增值稅 借:成本費用科目 貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出
借:以前年度損益調整??????? 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)??? 借:應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:?應交稅費-查補增值稅 繳納轉出的進項稅 借:?應交稅費-查補增值稅 應交稅費-城建稅 其他應交款-教育費附加 其他應交款-地方教育費附加 營業外支出-滯納金 貸:銀行存款
老師這樣寫對不對,我不明白的是以前年度損益調整?這個科目怎么平呢
其他應交款-教育費附加也要計提計入以前年度損益調整
借:以前年度損益調整??????? 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)??? 應交稅費-城建稅 其他應交款-教育費附加 其他應交款-地方教育費附加 借:應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:?應交稅費-查補增值稅 繳納轉出的進項稅 借:?應交稅費-查補增值稅 應交稅費-城建稅 其他應交款-教育費附加 其他應交款-地方教育費附加 營業外支出-滯納金 貸:銀行存款 結轉以前年度損益調整: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調整 這樣寫對嗎
嗯嗯,就這樣操作的哈