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附表四填了280的金稅盤年費,填了增值稅減免稅明細表,填了主表23欄次(填的數據小于19欄與21欄之和),申報時提示“應納稅額減征額填報異常”是怎么回事呀?

2023-09-05 15:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-09-05 15:27

比如是防偽稅控系統專用設備及維護費可以全額抵扣增值稅應納稅額,因為沒有備案導致申報異常,那就需要帶上相關資料去稅局備案,然后就可以消除異常情況進行正常申報了

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快賬用戶3520 追問 2023-09-05 15:30

沒有備案,不管提示,直接申報會怎么樣

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齊紅老師 解答 2023-09-05 15:40

同學你好 按實際的填寫申報就可以

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比如是防偽稅控系統專用設備及維護費可以全額抵扣增值稅應納稅額,因為沒有備案導致申報異常,那就需要帶上相關資料去稅局備案,然后就可以消除異常情況進行正常申報了
2023-09-05
你好,只需要增值稅及附加稅費申報表附列資料(四)填寫稅控盤費用。
2022-06-09
你好,需要手動填寫的在主表23應納稅減征額。
2022-02-16
您好 請問當期需要繳納增值稅么
2021-04-10
同學你好 沒有帶出就可以自己填寫
2020-10-14
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