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老師你好,請問填增值稅申報表中的減免稅申報表時,為什么免稅項目第4欄次免稅銷售額對應的進項稅額和名稅額是黃色的,我們沒有免稅數(shù)據(jù)要填,只填了稅盤維護費280

2020-09-01 11:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-01 11:49

同學你好,為什么免稅項目第4欄次免稅銷售額對應的進項稅額和名稅額是黃色的,我們沒有免稅數(shù)據(jù)要填,只填了稅盤維護費280——如果沒有免稅項目,是可以不填的;

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快賬用戶7051 追問 2020-09-01 11:51

那個黃色的可以不管的?

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齊紅老師 解答 2020-09-01 11:51

同學你好,那個黃色的可以不管的?——是的;

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快賬用戶7051 追問 2020-09-01 11:52

哦哦,好的,謝謝老師

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快賬用戶7051 追問 2020-09-01 11:52

我以為要刪掉了

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齊紅老師 解答 2020-09-01 11:55

不客氣的,祝您學習愉快

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同學你好,為什么免稅項目第4欄次免稅銷售額對應的進項稅額和名稅額是黃色的,我們沒有免稅數(shù)據(jù)要填,只填了稅盤維護費280——如果沒有免稅項目,是可以不填的;
2020-09-01
上面第一欄刪除減免代碼,
2020-11-03
比如是防偽稅控系統(tǒng)專用設備及維護費可以全額抵扣增值稅應納稅額,因為沒有備案導致申報異常,那就需要帶上相關資料去稅局備案,然后就可以消除異常情況進行正常申報了
2023-09-05
你好,需要手動填寫的在主表23應納稅減征額。
2022-02-16
第一和第三填寫你的免稅銷售額,第五填寫免稅銷售額乘以3%,其他的都是0。
2025-01-13
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