你好,免稅銷售貨物一欄里面填寫不了嗎?
老師,金稅盤服務費 10月份申報的時候填寫了 附表四和增值稅減免申報表。 現在11月份,附表四數據是自動帶出有期初余額的。但是增值稅減免申報表 是空白的,我需不需要填寫 期初余額 跟附表四一樣?
老師你好,請問填增值稅申報表中的減免稅申報表時,為什么免稅項目第4欄次免稅銷售額對應的進項稅額和名稅額是黃色的,我們沒有免稅數據要填,只填了稅盤維護費280
老師,我們單位是免增值稅的,我今天報增值稅把開票數字填到免稅貨物銷售額欄里第9列,但是我申報不過去,提示說主表第8行本月數字等 于增值稅減免明細表里免稅第一欄數字,但是現在主表里第8行數字帶不過來,還不讓填,這個該怎么辦
老師,一般納稅人,增值稅稅控盤抵減,我怎么覺得附表四和減免稅申報表是重復填寫呢?如果只填寫附表四,主表減征額帶不出來,必須填寫減免稅申報表,這兩個不是重復填寫了嗎
老師,我想問下跨境電商企業的,跨境產生的銷售額是不是免增值稅的呀,如果是免增值稅的,是填寫增值稅減免稅申報明細表中的免稅項目,還是在附表一免稅行填寫呀,我知道增值稅減免稅申報明細表中的免稅項目會自動生成主表的第8行免稅銷售額,那附表一種的免稅行跟主表有勾稽關系嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
是的,是灰色的 填寫不了 但是服務、不動產和無形資產都可以填 上面的貨物及加工修理修配勞務是灰色的
你是不是沒有貨物增值稅稅種認定
稅費種認定信息有信息的
截圖你的稅種認定看一下。
能看到圖片嗎?
沒有銷售貨物的,你看下倒數第二個是不是只有一個服務類的。
那需要怎么操作才可以顯示貨物的
這個不是稅局核定的嗎?
你好,找你專管員給你增加一個,你有這個經營范圍嗎?
就是關于銷售類的嗎?
對的是的銷售農藥的需要有這個經營范圍,然后找你專管員給你增加上就可以了。
這個在大廳不能添加嗎?必須得去專管員那添加嗎?
你可以問一下的,我們這邊是找專管員給增加的。
好的,謝謝啦,我知道了
她添加是在6月,我們的業務發生在6月前,可以嗎?
不可以讓他時間給你們調整一下。
是不是有效期起改為和服務費的時間一致就行了
你好,它添加在六月份,這個是經營范圍給你添加到六月份還是你的稅種認定給你添加到了六月份。
不太明白啊 是不是他改完后我都可以在附表一填寫了,那是不是不受時間的影響啊
你好,如果是稅種認定,他在所屬期六月份給你增加的,現在申報的是五月份申報不了。