對(duì)這個(gè)你們雙方協(xié)商好就可以了
老師,我們是一般納稅人,小規(guī)模開(kāi)給我們的進(jìn)項(xiàng)3個(gè)點(diǎn)的庫(kù)存商品,我們開(kāi)出去,不管對(duì)方是小規(guī)模還是一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)來(lái)的幾個(gè)點(diǎn)的庫(kù)存商品,開(kāi)出去都是13個(gè)稅率,對(duì)不?
老師好:請(qǐng)問(wèn)我家是一般納稅人,現(xiàn)購(gòu)進(jìn)點(diǎn)商品是不含稅的,但我家是含稅賣(mài)的,那進(jìn)項(xiàng)我就讓對(duì)方開(kāi)普票對(duì)吧?普票的話我減成本,上稅是吧?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)一下我司是一般納稅人,開(kāi)出普通發(fā)票給客戶,請(qǐng)問(wèn)我們對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額還能抵扣嗎?
老師,上午好,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人我開(kāi)出去6%的稅率,客戶開(kāi)給我的進(jìn)項(xiàng)是1%的稅率,進(jìn)貨含稅不變的情況下,對(duì)方肯協(xié)商,這樣我公司一般納稅人應(yīng)該讓對(duì)方退5%的錢(qián)嗎?
老師您好,我公司是一般納稅人開(kāi)了普通發(fā)票給對(duì)方,我有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下,這普通發(fā)票的稅可以抵扣嗎
老師,發(fā)放的金額截止現(xiàn)在是152833元,25年1月份補(bǔ)計(jì)提工資也發(fā)了,發(fā)放金額不用考慮2833元嗎?
請(qǐng)問(wèn)房產(chǎn)證的計(jì)稅方式是什么?房產(chǎn)證計(jì)稅的基數(shù)是什么?包括什么?不包括什么?
我們是4S店汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司,廠家給我們的返利需要繳納增值稅嗎?
老師,25年補(bǔ)計(jì)提24年12月工資的會(huì)計(jì)分錄,借:管理費(fèi)用,因我公司執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,24年計(jì)提工資15萬(wàn),目前工資已全部發(fā)放,5月份所得稅年度匯算賬載金額,發(fā)放金額,稅收金額各填多少,有調(diào)整嗎?
補(bǔ)繳以前年度所得稅是不是調(diào)整當(dāng)年報(bào)表就行了,其他年度不用動(dòng)。 補(bǔ)繳的所得稅可以稅前扣除吧,滯納金不能扣除
工程驗(yàn)收單必須要有雙方蓋章才能生效嗎?
怎么注冊(cè)個(gè)體戶? 個(gè)體戶有什么風(fēng)險(xiǎn)
做融資的話,有沒(méi)有很鍛煉財(cái)務(wù)能力?
老師,賬載金額不應(yīng)該是24年1-12月份計(jì)提工資的金額嗎?為什么要加25年1月份補(bǔ)計(jì)提的2833元,截止目前已發(fā)放工資152833元。
有一家合作社和一家公司,同一地址,電費(fèi)戶頭是合作社的,但是是和公司一起用的,電費(fèi)發(fā)票開(kāi)給合作社的,公司也需要電費(fèi)發(fā)票,怎么辦
老師,這個(gè)意思是不是就是說(shuō)客戶給的1%票只能抵扣!%,然后剩下的客戶退5%,那這個(gè)退5%的錢(qián)怎么處理怎么好?是私下還是對(duì)公?怎么做賬
退的這個(gè)就是你們私下退
謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您