您好,是可以抵扣的。
麻煩問一下,一般納稅人開出去的普票可以抵扣進項嗎 我們是一般納稅人,銷售貨物給客戶開的普票,能抵扣我們的進項嗎?
老師您好,我們是一般納稅人。上游給我們開具專票,我們給下游開具普票,請問進項可以抵扣普票嗎?
老師好,我們是一般納稅人,給客戶開的普通發票,我取回來的進項發票,能抵扣我的銷項稅嗎?
老師您好!請問一下我司是一般納稅人,開出普通發票給客戶,請問我們對應的進項稅額還能抵扣嗎?
老師:您好!我們開了一張普通發票給客戶,請問我們可以按專票一樣來用進項的專票來抵扣增值稅嗎?
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
外貿做賬需要調幾次匯對損益分錄是什么
銷售貨物,對方不要發票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
這個情況我還沒有試過,請問納稅申報的時候怎么填寫?我做賬的時候也是要怎么做?是按發票價稅合計:借 應收賬款 貸 主營業務收入 嗎?
和做專票一樣的,要價稅分離,把稅費計提出來
也是做銷項稅額嗎?
是的,是的,也需要做銷項稅額的
那申報的時候怎么申報?
申報的時候和專票一樣填,上面有個普票不含稅收入