一、增值稅暫行條例第二條規(guī)定了稅率,并未提及開具什么發(fā)票。因此,開什么發(fā)票,與稅率無關(guān)。 二、小規(guī)模納稅人月銷售10萬以內(nèi)且開具普通發(fā)票,可免增值稅。可選1%或者3%開具專票,但不能免稅了。 政策依據(jù): 增值稅暫行條例第二條 財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2023年第19號
老師打擾打擾了, 麻煩能否咨詢一下,小規(guī)模園藝公司,自種自銷的花卉,客戶有要普票的,也有要專票的,如果開具了專票,按適用征收率交了稅款,普票還能開具免稅字樣的發(fā)票嗎?還是只要開具了專票,就相當(dāng)于放棄了農(nóng)產(chǎn)品免稅權(quán),再開的普票也不能開具稅率為免稅字樣的發(fā)票了呢?我現(xiàn)在收到的情況是有說納稅開具了專票就放棄了免稅權(quán),均應(yīng)按適用稅率征稅,不得選擇某一免稅項(xiàng)目放棄免稅權(quán),也不能根據(jù)不同的銷售對象選擇部份貨物或勞務(wù)放棄免稅權(quán); 另外也有說一般納稅人若選擇了享受免稅政策是不能再開專票,如果需要開專票應(yīng)按規(guī)定放棄免稅方可開具專票. 小規(guī)模納稅人是開具了專票之后,符合免稅條件還可以開免稅普票.老師,我現(xiàn)在也是蒙了,不知道到開具了專票正常交稅后普票能開免稅嗎?謝謝謝謝!
財(cái)稅〔2017〕37號:第二條:納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票或海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書的,以增值稅專用發(fā)票或海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明的增值稅額為進(jìn)項(xiàng)稅額;從按照簡易計(jì)稅方法依照3%征收率計(jì)算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的,以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和11%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額;取得(開具)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票的,以農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和11%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。請問這個(gè)政策下開具的3%的專票如何入賬?進(jìn)項(xiàng)如何填寫?
你好,老師,我們公司是一般納稅人,收到果農(nóng)開具的免稅普票10萬元,依據(jù)相關(guān)政策可以抵扣10*0.09=0.9萬元的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,請問下這個(gè)分錄怎么做?
一般納稅人開具普票和專票的稅率是一樣的, 請問相關(guān)的稅法依據(jù)是什么?例如增值稅管理?xiàng)l例第幾條有相關(guān)規(guī)定? 小規(guī)模納稅人開具普票是否免稅?開具專票的稅率是否是1%或3%,對吧? 請問相關(guān)的稅收優(yōu)惠政策以及稅法條例是什么?請發(fā)下相關(guān)網(wǎng)上鏈接
請問關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品一般納稅人開具的免稅普票可以計(jì)算抵扣嗎?怎么計(jì)算?一般納稅人開具的專票是按發(fā)票注明的稅額抵扣?小規(guī)模納稅人開具的只有3%專票可以抵扣9%是嗎?小規(guī)模1%的只能按1%抵扣?生產(chǎn)領(lǐng)用的在9%的基礎(chǔ)上在加抵扣1%?
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
請問有沒有關(guān)于一般納稅人無論開具發(fā)票和不開具發(fā)票,都要對銷售收入進(jìn)行申報(bào)繳納增值稅的稅務(wù)規(guī)定的相關(guān)條文?
一、銷售必須開具發(fā)票。 發(fā)票管理辦法第十九條:銷售商品、提供服務(wù)以及從事其他經(jīng)營活動的單位和個(gè)人,對外發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)收取款項(xiàng),收款方應(yīng)當(dāng)向付款方開具發(fā)票。 二、銷售必須繳納增值稅。 《中華人民共和國增值稅暫行條例》第一條:在中華人民共和國境內(nèi)銷售貨物或者加工、修理修配勞務(wù)(以下簡稱勞務(wù)),銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)以及進(jìn)口貨物的單位和個(gè)人,為增值稅的納稅人,應(yīng)當(dāng)依照本條例繳納增值稅。 三、以上二條,互無影響,必須都要履行。反之,若其中一條未履行(比如未開發(fā)票),則需要改正(補(bǔ)開發(fā)票),而不能反而成為不履行另一條(納稅)的理由。
關(guān)于“一般納稅人開具普票和專票,都需申報(bào)繳納增值稅”,有沒相關(guān)的稅務(wù)條文?
《中華人民共和國增值稅暫行條例》第一條:在中華人民共和國境內(nèi)銷售貨物或者加工、修理修配勞務(wù)(以下簡稱勞務(wù)),銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)以及進(jìn)口貨物的單位和個(gè)人,為增值稅的納稅人,應(yīng)當(dāng)依照本條例繳納增值稅。 這一條足夠。就是說,發(fā)生了上述銷售活動,就繳納增值稅。至于開具專票、普票還是不開票(這是不對的),這都是無關(guān)因素。 同學(xué),我給您舉個(gè)例子吧: 關(guān)于“小明駕駛寶馬和奧迪,都需要有駕照”,有沒有相關(guān)法律條文。 答案是:小明只要開車,無論寶馬還是奧迪,或者其他機(jī)動車,都需要駕照。
哈哈哈,謝謝老師。這例子夠生動的。另外,請問方便提供下電子郵箱嗎?
謝謝表揚(yáng)。不過公司有紀(jì)律,明天我請示一下領(lǐng)導(dǎo)吧。
好的。遇到好老師不容易,因?yàn)槔蠋煻惙ㄖR很專業(yè),希望之后相關(guān)的稅法疑問可以繼續(xù)咨詢,按規(guī)付費(fèi)就是了。
好的好的。祝您工作順利,生活愉快。
請問老師有回音嗎?謝謝
您好,同學(xué)。平臺不準(zhǔn)私自聯(lián)系學(xué)員呀。不好意思啊。