同學你好 ?借:庫存商品 91000 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)9000 貸:銀行存款100000
老師,你好,請問購入農產品雞蛋,取得對方的增值稅普通發(fā)票20000元,這個我們是一般納稅人,要怎么做賬務處理,納稅申報,農產品是可以抵10個點的稅,這邊我要怎么進行賬務處理
納稅審報題(一)廣西海博商貿有限公司主要從事鋼材批發(fā)零售業(yè)務,為增值稅一般納稅人,公司信息如下:2020年1月發(fā)生以下業(yè)務:1.開具增值稅專用發(fā)票,共實現(xiàn)不含稅銷售收入共100萬元;2.開具增值稅普通發(fā)票,共實現(xiàn)不含稅銷售收入10萬元;3.本月取得可以抵扣的進項增值稅發(fā)票如下:(1)取得13%的增值稅專用發(fā)票10張,價款為50萬元,增值稅稅款為6.5萬元;(2)取得稅率為10%的運輸增值稅專用發(fā)票2張,價款為10萬元,增值稅稅款為0.9萬元;(3)從小規(guī)模納稅人處購買材料,取得稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票2張,價款為10萬元,增值稅稅款為0.3萬元;(4)購進小汽車一輛,取得通用機動車銷售發(fā)票1張,價款為10萬元,增值稅稅款為1.3萬元。假設上述進項發(fā)票在當期全部認證抵扣。4.上期留抵稅額為1萬元。5.沒有享受任何增值稅稅收減免政策。(1)計算當月增值稅應納稅額老師求解題思路可以嘛
老師你好,公司為一般人,我們財務袁梅有運費這個運費對方,可以給開增值稅票嗎?向稅務局代開的,假如是3000噸,每噸10元3萬塊錢 拉運費的人可以上稅務局代開增值稅發(fā)票嗎?還是只能開普通發(fā)票? 如果可以開增值稅票,我們可以進行抵扣嗎?
你好,老師,我們公司是一般納稅人,收到果農開具的免稅普票10萬元,依據(jù)相關政策可以抵扣10*0.09=0.9萬元的增值稅進項稅,請問下這個分錄怎么做?
?老師請教一下,我們的代賬公司,說一般納稅人月收入不超10萬,免增值稅,不分普票 專票,都免。 咦?我記得這個政策是小規(guī)模納稅人月收入不超10萬,或季度不超30萬,普票的部分免增值稅。 一般納稅人什么時候也有這樣的政策了?而且是不分專票 普票,只要不超10萬,就可以免。 我這里是廣東。 是新出的政策嗎?我怎么沒聽過。?
個人的車租給企業(yè)開什么發(fā)票?全部稅率加起來有多少?涉及哪些稅??2025年廣東惠州。
酒店24年裝修,24年六月投入使用。裝修材料款等計入成本和長期待攤費用500萬,又部分供應商裝修貨款未支付也未開票掛帳。今年4月發(fā)現(xiàn)部分裝修費用需要計入房產原值,其中包括未開票掛帳的內容。 問題1、需要計入房產原值,但已經記入成本和長期待攤費用的裝修款部分,如何賬務處理? 2、需要計入房產原值但未開票的裝修內容,需要暫估入帳嗎?暫估不準確怎么辦?
老師好,我想問一下,23年有100的成本票,當時對方給我們開票了,但是一直沒給我們,所以不知道對方開票了,但是肯定入不了賬,而且當時稅務局系統(tǒng)也無法查詢每年的成本票金額,今天這100萬的發(fā)票才給我,我只能入到2025年了,但是這樣的話收入會比成本少,而且稅務局里查詢25年收到的成本發(fā)票也會比我手里的成本金額小,這種情況要怎么辦呢
之前會計沒有錄入固定資產信息,在進行固定資產錄入,有個資產已經提完這折舊還有殘值,使用狀態(tài)類別要怎么選擇
研發(fā)部門在外面餐費計入研發(fā)費用里面人工費嗎
老師我填5080表的長期待攤費用,我給您發(fā)的截圖,怎么取數(shù)填寫呢
挖礦填海的工程用什么科目,有什么稅
跟老板換現(xiàn)金,要做哪個科目
出口,合同和發(fā)票品名很多,規(guī)格發(fā)票沒有寫,報關的時候可以把全部的品名開成一條嗎
職工薪酬支出及納稅調整明細表,里面的工會經費支出是上交稅務局的工會經費嗎