你好,你們買來銷售的話,你也可以免增值稅的。
老師你好我們是食品制造業,請問購買的雞蛋,對方開具增值稅普通發票,免稅的這個,農產品,這個進項要怎么抵稅
老師,你好,請問購入農產品雞蛋,取得對方的增值稅普通發票20000元,這個我們是一般納稅人,要怎么做賬務處理,納稅申報,農產品是可以抵10個點的稅,這邊我要怎么進行賬務處理
老師!您好!我想問下我們收到一張待處理農產品銷售發票!是普通發票,免稅的,這個需要進行在抵扣勾選里面進行怎么處理
請問下 我是一般納稅人,取得對方開進來的免稅農產品藍莓的普通發票,它的進項是可以抵扣的,按9個點進行抵扣,它的會計分錄怎么入賬
老師好呀,我是制造業一般納稅人,我企業從另一個企業購買農產品用于業務招待,對方給我們開具了免稅農產品的普通發票,我做賬的話是不是不能確認進項稅,就按普票原則做賬,然后報增值稅的時候,申報免稅農產品的計算抵扣?這樣子做對嗎?
老師請問稅務局系統申報的房產稅和城鎮土地使用稅表格中的計稅依據一欄數據怎么算的
老師,公司里有5人,其中有一人的保險費全部都是公司交的,剩下4人的保險是公司交部分,個人交部分。那憑證應該怎么寫
老師您好!我想問一下,公寓出租可以開經營租賃,房租租賃嗎
1.上年度銷售發票漏記一張,本年度會計憑證怎么補入。 2.上一年度重復計入收入,會計分錄怎么做? 憑證:借:銀行存款48萬(沒錯) 貸:主營業務收入48萬(多記)
請教老師,國家稅務總局公告2023年第1號,自2023年1月1日起至2023年12月31日,允許生活服務業納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計10%抵減應納稅額,這個政策現在還有沒有了,謝謝!
老師,您好!建筑安裝企業的工程造價怎么做?
老師,我們去年開票給上游,現在要充紅,有沒有影響,我們是不是就多交稅了
老師,小規模納稅季報30萬免稅,如我公司小規模納稅,開了票額度40萬,專票開了20萬,普票開了20萬,專票開多少交多少,那普票按多少額度交稅呢
我們公司項目分包方是包工包料 發票是我們公司取得 平時他們把錢用個人賬戶轉到公司賬戶 然后付出去購買材料 發票我們取得 這個個人的款后面要還回去嗎 還是怎么弄 寫個委托代采協議可以嗎
老師,公司是一般納稅人要開發票,怎么計算進項票夠不夠用?
我們主要是生產用的,雞蛋用來制作蛋糕
你好,你們可以計算抵扣的按照百分之十來。借原材料應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款。
計算抵扣,就是說我取得的普通發票20萬,可以做借原材料 18萬,進項稅2萬,貸,銀行存款20萬。這樣處理嗎
但是實際是20萬免稅的,不能理解
對的是的,允許自己計算,抵扣就是這么做的。
但是這樣無形中,雞蛋的庫存就少了20000
哦對的是的,因為你抵扣了增值稅