小規(guī)模月銷售額10萬或者季度銷售額普通發(fā)票才可以免增值稅。一般納稅人沒有這個政策。
老師,我們企業(yè)是個體工商戶小規(guī)模納稅人,我看政策是免稅是一月不超過10萬一個季度不超過30萬免增值稅,為什么我去稅務局咨詢面試稅務局工作人員給我說免稅是9萬,有9萬這個政策嗎,河南的
老師好,我公司是獨立核算的分公司為小規(guī)模納稅人。 稅收政策1、所得稅不允許享受小微政策優(yōu)惠,2、小規(guī)模納稅人季度報增值稅時收入不超過起征點30萬可免交增值稅。我在申報增值稅時,這2個政策起沖突了。報表保存不了。本季度普票收入為19萬多。怎么辦?
老師請問小規(guī)模納稅人的最新優(yōu)惠政策是不是可以這樣歸納。 第一,季度開票不超過45萬免增值稅,政策截止到2022年12月31日 第二,2022年一季度開專票照常交稅,普票超過45萬也正常交稅 第三,2022年第二季度起至年底,開普票只要連續(xù)12個月不超過500萬,免增值稅。開專票正常納稅。 第四,2022年4月1日起,小規(guī)模無論開專普票,都適用3%的稅率,減按1%的政策只到2022年3月31日。
請問老師,小規(guī)模季度不超三十萬,一般納稅人月度不超十萬是不是教育費附加地方教育費附加都免稅,只交城建稅,而且城建稅減半? .小規(guī)模開具普票不含稅收入500萬內免征增值稅(2022年4月1日至2022年12月31日),(專票+普票不超500萬),普票開免稅發(fā)票,小規(guī)模開專票雖然整體收入沒超過500萬,也是正常要交稅的是嗎?
老師我,現(xiàn)在小規(guī)模還是按1%繳納增值稅,一個月不超過10萬,一個季度不超過30萬免稅,然后只要開了專票出去,專票部分都是要納稅的,一個月普票+專票超過10萬也是全額納稅是嘛
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
一般納稅人現(xiàn)在也沒有這個政策,如果是一般計稅,它都是銷項稅額減進項稅額。按照這個。
對呀,好奇怪,我都沒聽過這個政策,但問題是,他給我們公司申報之后,那個增值稅申報表的確實是0元…… 因為平時我們月收入絕對都是超10萬的,唯獨上個月收入低于10萬,忽然跟我說不用交稅,我就好驚訝,啥時候有了這樣的政策…
我晚點再檢查一下他的報表是不是哪里搞錯了
你去看下你的主表里面是不是進項大于銷項