現(xiàn)在就是用了嗎?如果沒有使用的話,你給我入庫先做周轉(zhuǎn)材料
我們公司是科學(xué)儀器制造業(yè),法人是研究所的老師,專利是法人研究出來的,但是申請專利的時候因為他在所里工作,所以這個專利他給所里了,現(xiàn)在專利屬于研究所,(這是一個我們法人研制出來的軟件系統(tǒng),是安在電腦上使用的,類似APP, 需要配合儀器實物連起來才能用的) 研究所授權(quán)十年使用權(quán)給他讓他開公司,現(xiàn)在在研發(fā)實物產(chǎn)品,現(xiàn)在買了各種原材料零件,進行組裝實物,買的零件能記研發(fā)支出-費用化支出嗎? 什么時候記資本化支出 我認(rèn)為實物組裝起來也要申請專利,只不過現(xiàn)在還沒申請,只申請了電腦上的軟件系統(tǒng)專利,學(xué)堂有的老師說 我這是做實物,一律不讓做研發(fā)支出-費用化支出,買的零件到底應(yīng)該怎么做賬?
老師,一般納稅人現(xiàn)在在開辦期,還沒有開始生產(chǎn),我們購買的小的儀器記在哪里合適,我們是榨油廠,儀器的價格也就一兩千,是容重儀和水分檢測儀?;旧蠎?yīng)該都是化驗用的叭。怎么記賬
老師,一般納稅人現(xiàn)在在開辦期,還沒有開始生產(chǎn),我們購買的小的儀器記在哪里合適,我們是榨油廠,儀器的價格也就一兩千,是容重儀和水分檢測儀?;旧蠎?yīng)該都是化驗用的。這怎么記賬
老師,我們是一般納稅人6月剛成立的公司,執(zhí)行小會計準(zhǔn)則。融資租賃方式購買了兩臺挖機,分24個月還款。6月簽合同預(yù)付了3萬定金,做的分錄借:預(yù)付賬款3萬,貸:銀行存款3萬。交了挖機1購車雜費1504元,挖機2購車雜費1152元,2年后還完貸款開發(fā)票。我做的分錄借:管理費用2656元,貸:銀行存款2656元。沒收到發(fā)票是不是做錯了,應(yīng)該計入應(yīng)付賬款里啊。做錯了如何調(diào)整,7 月大征期已完成報稅。第二個問題:7月收到挖機1專用發(fā)票81.4萬和挖機2專票49.9萬,挖機1車款81.4萬,利息費用34496元,挖機2車款49.9萬,利息費用19848元。利息費用54344元也是24個月還款結(jié)束金融機構(gòu)開發(fā)票,現(xiàn)在取得的只有購車發(fā)票。從8月10日開始還款,挖機1每月還款30354元,挖機2每月還款17452元?,F(xiàn)在車和發(fā)票都收到了怎么做賬寫分錄,下月計提折舊設(shè)備按十年可以嗎,怎么寫分錄。謝謝,請老師多多指教
老師: 請問一下前期投資3600萬,2023年企業(yè)所得稅年報是0,報表等也是0 2024年1月1日開始營業(yè) A:營業(yè)前(裝修期間票款)前期票錢合同情況如下,老師我分別應(yīng)該怎么做呀? 1、有票有對公付款有合同 2、有合同有對公付款,無發(fā)票, 3、有合同有對公付款,發(fā)票金額有多有少的,參差不齊 4、有合同有收據(jù)是現(xiàn)金付款的, 5、有合同無收據(jù)是現(xiàn)金付款的 6、啥都沒有白條,附付款截圖, B,前期有個代理記賬的妹妹做了銀行流水,銀行基本戶余額可以對上,一般戶對不上,其他工資余額,往來余額等只有一兩個可以對上,其余全都對不上,收入沒有做,前期的長攤情況等也不清楚, 我7月份面試接手的,現(xiàn)在不知道怎么捋? 老師請問我是重新挨著一筆一筆做,還是怎么辦呀?我們是酒店行業(yè),金額小,但是繁瑣,筆數(shù)很多, 每天還有當(dāng)期的很多雜事,老師請問我該怎么做呀?
請問企業(yè)臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?