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老師,我們是一般納稅人6月剛成立的公司,執行小會計準則。融資租賃方式購買了兩臺挖機,分24個月還款。6月簽合同預付了3萬定金,做的分錄借:預付賬款3萬,貸:銀行存款3萬。交了挖機1購車雜費1504元,挖機2購車雜費1152元,2年后還完貸款開發票。我做的分錄借:管理費用2656元,貸:銀行存款2656元。沒收到發票是不是做錯了,應該計入應付賬款里啊。做錯了如何調整,7 月大征期已完成報稅。第二個問題:7月收到挖機1專用發票81.4萬和挖機2專票49.9萬,挖機1車款81.4萬,利息費用34496元,挖機2車款49.9萬,利息費用19848元。利息費用54344元也是24個月還款結束金融機構開發票,現在取得的只有購車發票。從8月10日開始還款,挖機1每月還款30354元,挖機2每月還款17452元。現在車和發票都收到了怎么做賬寫分錄,下月計提折舊設備按十年可以嗎,怎么寫分錄。謝謝,請老師多多指教

2024-07-24 21:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-24 21:31

同學,你好,針對之前的錯賬,你直接紅沖就可以了,你按正常的挖機款加運雜費計入固定資產就可以了,按多少年折舊,這個要根據你公司的會計政策來決定,最少年限應符合稅法要求就可以了,當然你可以一次性稅前扣除,對于利息費用,由于你公司采用小企業會計準則,你將兩臺控機的利息計入財務費用就可以了,不必按融資租賃準則進行處理哦。

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快賬用戶8486 追問 2024-07-24 21:53

老師,問題1:紅沖直接在7月賬寫個相反分錄就可以了吧,其他不用管。問題2:借:固定資產 (入賬金額發票不含稅價+雜費不含稅金額,但現在雜費沒開發票無法確定金額) 應交稅費-應交增值稅的進賬稅額(目前也只知道車的發票稅額) 貸:長期應付款還是長期借款啊,用哪個科目。這樣分錄對嗎我不知道 用其中一臺車為例利息分錄,借:財務費用-利息費30354/24個月 貸:銀行存款是嗎?然后每月做相同的分錄。老師你能給寫下分錄嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-25 15:02

同學,你好,用長期借款科目,雜費發票未到賬,可以對固定資產暫估入賬,并下月計提折舊 ,等到發票全收到了,再按發票金額入賬,但之前計提的折舊 不再作調整。然后每月付本金及利息,沖減長期借款,并計提財務費用,小企業會計準則,不用計算現值。

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快賬用戶8486 追問 2024-07-25 16:11

謝謝老師,還要請教下,我們7月現在沒有開一張收入發票,收入為零。這兩臺車的進項稅額十幾萬怎么處理,入固定資產的時候體現借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)正常做。現在不想認證抵扣,怎么做分錄啊?這個進項稅額用的時候再抵扣需要全部認證金額能分開嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-25 16:19

收到發票,計 應交稅費-待認證進項稅額 等到你勾選抵扣了,再結轉到應交稅-應交增值稅(進項稅額) 月末再結轉增值稅到 應交稅費-未交增值稅

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同學,你好,針對之前的錯賬,你直接紅沖就可以了,你按正常的挖機款加運雜費計入固定資產就可以了,按多少年折舊,這個要根據你公司的會計政策來決定,最少年限應符合稅法要求就可以了,當然你可以一次性稅前扣除,對于利息費用,由于你公司采用小企業會計準則,你將兩臺控機的利息計入財務費用就可以了,不必按融資租賃準則進行處理哦。
2024-07-24
首先,根據您提供的信息,購買挖機的業務較為復雜。由于車的發票在 7 月收到,7 月份的賬務處理如下: 借:固定資產 - 挖機 499000 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額) 64870 (499000×13%) 貸:預付賬款 15000 長期應付款 - 應付融資租賃款 548870 (499000 + 499000×13%) 對于購車貸款服務費 1152 元,由于暫未取得發票,暫不進行賬務處理。 需要注意的是,關于該業務到底是買賣合同還是租賃合同,需要根據售后回租融資租賃合同的具體條款和實質來判斷。如果實質上轉移了與資產所有權有關的全部風險和報酬,那么應視為買賣合同;如果實質上未轉移與資產所有權有關的全部風險和報酬,那么可能更傾向于租賃合同。
2024-08-12
你好,這個挖掘機收到了,你就可以 借固定資產 未確認融資費用, 貸銀行存款、 長期應付款, 按月借長期應付款,貸銀行存款。借財務費用貸,未確認融資費用, 什么時間給你們開發票?
2024-07-19
同學你好 1.對的 2.對的 3.對的 4.對的 5.對的,這樣做就可以的
2020-10-14
您好,您需要哪些支持
2024-03-06
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