你好 1.購買一批需要安裝的生產用機器設備,價值300萬元,運費8000元,全部款項已用現金支票支付; 借:在建工程??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 2.安裝上述機器設備,領用原材料B材料一批價值25000元,應付安裝工人薪酬15000元, 借:在建工程,貸:原材料,應付職工薪酬 3.上述機器設備安裝完畢,經驗收合格交付使用,結轉工程成本; 借:固定資產,貸:在建工程 4.以轉賬支票向德仁公司預付貨款85000元、擬購A材料; 借:預付賬款,?貸:銀行存款 5.德仁公司發出A材料1000千克,單價100元/千克,貨款稅款差額已用銀行存款補付,A材料尚未運抵企業; 借:在途物資??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:預付賬款 借:預付賬款,?貸:銀行存款 6.向招商銀行借入期限為1年,利率為6%的到期一次還本付息借款100萬元: 借:銀行存款,貸:短期借款 7.計提本月上述借款100萬元的借款利息; 借:財務費用,貸:應付利息 8以銀行存款支付水由費13.000元,其中生產車間耗用9000元,行政管理部門耗用4000元(不考慮增值稅) 借;制造費用,管理費用,貸:銀行存款
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?