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某企業(yè)2021年10月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購入原材料一批,價款50萬元,增值稅6.5萬元,貨款已付,材料驗(yàn)收入庫。(2)銷售產(chǎn)品一批,價款100萬元(不含增值稅),產(chǎn)品已發(fā)出貨款尚未收到。(3)購入不需要安裝的設(shè)備一臺,價款20萬元,增值稅2.6萬元,包裝費(fèi)1000元,運(yùn)雜費(fèi)4000元(取得運(yùn)輸部門專用發(fā)票),全部款項(xiàng)用銀行存款支付,設(shè)備交付使用。(4)該公司轉(zhuǎn)讓交易性金融資產(chǎn)凈收入4.5萬元,款項(xiàng)已經(jīng)存入銀行。(5)從銀行取得3年期借款50萬元,準(zhǔn)備用于購建廠房。(6)售出產(chǎn)品一批,價款180萬元,增值稅23.4萬元,款項(xiàng)已經(jīng)收妥入賬。(7)生產(chǎn)車間報廢設(shè)備一臺,原價50萬元,已提折舊48萬元,支付清理費(fèi)1000元,取得殘值收入2000元,均通過銀行存款收付,設(shè)備清理完畢。(8)用銀行存款償還短期借款本金80萬元及利息4萬元。(9)提取現(xiàn)金80萬元,當(dāng)日支付職工工資。(10)期末進(jìn)行工資分配,其中生產(chǎn)人員70萬元,車間管理人員3萬元,廠部管理人員7萬元。寫出會計分錄和具體金額請問怎么寫

2022-10-16 16:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-10-16 16:14

你好,(1)購入原材料一批,價款50萬元,增值稅6.5萬元,貨款已付,材料驗(yàn)收入庫。 借原材料50 應(yīng)交稅費(fèi)--增-進(jìn)6.5, 貸銀行存款56.5

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齊紅老師 解答 2022-10-16 16:15

(2)銷售產(chǎn)品一批,價款100萬元(不含增值稅),產(chǎn)品已發(fā)出貨款尚未收到。 借應(yīng)收賬款113 貸主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)--增-銷13

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齊紅老師 解答 2022-10-16 16:17

(3)購入不需要安裝的設(shè)備一臺,價款20萬元,增值稅2.6萬元,包裝費(fèi)1000元,運(yùn)雜費(fèi)4000元(取得運(yùn)輸部門專用發(fā)票),全部款項(xiàng)用銀行存款支付,設(shè)備交付使用。 借固定資產(chǎn)20.5 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額0.36 貸銀行存款20.86

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齊紅老師 解答 2022-10-16 16:18

(4)該公司轉(zhuǎn)讓交易性金融資產(chǎn)凈收入4.5萬元,款項(xiàng)已經(jīng)存入銀行。 借銀行存款4.5 貸交易性金融資產(chǎn)4.5

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齊紅老師 解答 2022-10-16 16:19

(5)從銀行取得3年期借款50萬元,準(zhǔn)備用于購建廠房。 借銀行存款50 貸長期借款50

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齊紅老師 解答 2022-10-16 16:20

(6)售出產(chǎn)品一批,價款180萬元,增值稅23.4萬元,款項(xiàng)已經(jīng)收妥入賬。 借銀行存款203.4 貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額23.4 主營業(yè)務(wù)收入180

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齊紅老師 解答 2022-10-16 16:21

(7)生產(chǎn)車間報廢設(shè)備一臺,原價50萬元,已提折舊48萬元,支付清理費(fèi)1000元,取得殘值收入2000元,均通過銀行存款收付,設(shè)備清理完畢。 借固定資產(chǎn)清理2 累計折舊48 貸固定資產(chǎn)50

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齊紅老師 解答 2022-10-16 16:22

借固定資產(chǎn)清理0.1 貸銀行存款0.1

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齊紅老師 解答 2022-10-16 16:23

借銀行存款0.2 貸固定資產(chǎn)清理0.2/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額0.2/1.13*13%

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齊紅老師 解答 2022-10-16 16:24

固定資產(chǎn)清理=2%2B0.1-0.2/1.13*13%=2.1-0.02=2.08 借營業(yè)外支出2.08 貸固定資產(chǎn)清理2.08

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齊紅老師 解答 2022-10-16 16:25

(8)用銀行存款償還短期借款本金80萬元及利息4萬元。 借短期借款80 財務(wù)費(fèi)用4 貸銀行存款84

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齊紅老師 解答 2022-10-16 16:26

(9)提取現(xiàn)金80萬元,當(dāng)日支付職工工資。 借庫存現(xiàn)金80 貸銀行存款80 借應(yīng)付職工薪酬--工資80 貸庫存現(xiàn)金80

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齊紅老師 解答 2022-10-16 16:27

(10)期末進(jìn)行工資分配,其中生產(chǎn)人員70萬元,車間管理人員3萬元,廠部管理人員7萬元。 借生產(chǎn)成本--工資70 制造費(fèi)用--工資3 管理費(fèi)用--工資7 貸應(yīng)付職工薪酬--工資80

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你好,(1)購入原材料一批,價款50萬元,增值稅6.5萬元,貨款已付,材料驗(yàn)收入庫。 借原材料50 應(yīng)交稅費(fèi)--增-進(jìn)6.5, 貸銀行存款56.5
2022-10-16
同學(xué), 你好,計算當(dāng)中。
2022-10-12
同學(xué), 你好,計算當(dāng)中,
2022-10-12
你好,學(xué)員,具體哪里不清楚
2022-10-15
(1) 購入原材料一批,價款50萬元,增值稅6.5萬元,貨款已付,材料驗(yàn)收入庫。 借:原材料 50 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 6.5 貸:銀行存款 56.5 (2) 銷售產(chǎn)品一批,價款100萬元(不含增值稅),產(chǎn)品已發(fā)出貨款尚未收到。 借:應(yīng)收賬款 100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100 (3) 購入不需要安裝的設(shè)備一臺,價款20萬元,增值稅2.0萬元,包裝費(fèi)1000元,運(yùn)雜費(fèi)4000元(取得運(yùn)輸部門專用發(fā)票),全部款項(xiàng)用銀行存款支付,設(shè)備交付使用。 借:固定資產(chǎn) 20.5 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2 貸:銀行存款 22.5 (4) 該公司轉(zhuǎn)讓交易性金融資產(chǎn)凈收入4.5萬元,款項(xiàng)已經(jīng)存入銀行。 借:銀行存款 4.5 貸:投資收益 4.5 (5) 從銀行取得3年期借款50萬元,準(zhǔn)備用于購建廠房。 借:銀行存款 50 貸:長期借款 50 (6) 售出產(chǎn)品一批,價款180萬元,增值稅23.4萬元。 借:銀行存款 203.4 貸:主營業(yè)務(wù)收入 180 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 23.4
2023-10-10
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