您好,這個是? 借 管理費用? 貸 應交稅費 應交增值稅 進項稅額轉出
那個福利費,不能低扣的,但是發票開了專票了,我做發票時候有做進項稅額了,那認證如果認完怎么做進項稅額轉出,做進項稅額轉出要先做什么,然后分錄在做進項稅額轉出
老師,進項稅額認證了,到沒有收到發票也沒報銷,認證的進項轉出了怎么做賬,外購商品用于職工福利,進項認證又轉出了了怎么做分錄
給員工交的保險費,開了專票的,已經認證了也入到職工福利費里了,要是做進項稅額轉出的,會計的分錄咋做?
老師,端午節外購的粽子發給員工做福利了,收到的專票也做了抵扣認證。現在要做進項稅額轉出,稅務要怎么處理,會計分錄怎么做?
我公司購買的乒乓球桌,對方給開的專票,當月認證抵扣了,該怎么處理,現在我覺得應該入福利費,是不是要做進項稅額轉出,賬務稅務分別怎么做
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
那金額呢
是不是我轉出的那部分稅額?
嗯對就是這個意思的
那我九月份要繳納的增值稅=銷項-進項+進項稅轉出?
對的,九月份就可以的
還有一個問題,為什么說沒有計提的話,賬不會平?
就比如銀行的貸款利息
集體利息嗎還是啥
不是計提利息,就是每月的利息計提攤銷
我現在剛接手一個公司的賬,可是這個計提攤銷對不對,或者還要計提攤銷多久
這個要怎么看,怎么核對
那他有這個借款的合同嗎這個
有的,六月底借款進來的,第一期還款在7月,那我第一期的計提是在六月嗎
嗯對是這個意思的
好的,謝謝老師,早點休息哈
不客氣的,早點休息