同學(xué)您好, 手工做的話,是新開的公司嗎?新開的直接一筆筆記就可以了啊,再把這個做到財(cái)務(wù)軟件中。不過財(cái)務(wù)軟件中要新建帳套,把帳套號啊 名稱啊之類的,還有一些選項(xiàng) ,你根據(jù)公司實(shí)際情況按照提示一步步走就可以了。然后啟用帳套,就可以記賬了。 要是不是新開的公司的話,得把各個科目的余額整明白了,新建帳套后有個期初余額錄入,可以在那里填數(shù)據(jù),但是要試算平衡了才行。
你好,我想問一下,我注冊了公司,營業(yè)執(zhí)照已經(jīng)拿到了,公司賬戶也開了,也申請稅務(wù)備案了,這幾個月都是0報(bào)稅,但是目前工廠還在建,前面建廠的資金都是私人拿的,沒有存在公司賬戶里面,現(xiàn)在為了管理,我想把錢存進(jìn)公司賬戶,統(tǒng)一支出,方便記錄,公司目前還沒有營業(yè),只有支出,沒有收入,現(xiàn)在我想問,存進(jìn)去以后再拿出來建廠需要上稅嗎?就目前的情況我們需要注意那些問題,比如0報(bào)稅是不是只能連續(xù)半年,超過半年就要被吊銷營業(yè)執(zhí)照。
公司原是2個股東,2019年9月辦理的營業(yè)執(zhí)照,后一直沒有經(jīng)營,更沒有做賬,2020年9月原來的2個股東將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了另外2個人,支付了股權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi),都沒有通過公戶,公戶上也沒有錢,之前的公戶也注銷了,現(xiàn)在2021年1月開始營業(yè)也準(zhǔn)備開始建賬經(jīng)營,那現(xiàn)在以什么做賬呢,期初數(shù)據(jù)都是0嗎,股權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)需要做賬嗎?
老師你好,我現(xiàn)在接了一個公司的內(nèi)賬,這個公司是2022年6月份辦理的營業(yè)執(zhí)照,前半年沒有任何票據(jù),更沒有建賬,我現(xiàn)在要求從2023年2月1日開始重新建賬,我把公司所有的現(xiàn)金材料固定資產(chǎn)等都盤存了,包括實(shí)收資本,現(xiàn)在問題是:我那的資產(chǎn)負(fù)債表賬套構(gòu)架用資產(chǎn)+負(fù)債=所有者權(quán)益不平,請問應(yīng)該怎樣做?資產(chǎn)少30萬,請問這個30萬計(jì)入到什么科目比較合適?后期應(yīng)該怎樣調(diào)整?
公司之前1年都沒有做賬,現(xiàn)在新辦了營業(yè)執(zhí)照,半路這樣怎么建賬,期初數(shù)據(jù)需要整理出來嗎?有空回復(fù)一下,謝謝
老師,公司成立不到一年,之前都沒有賬,但是有業(yè)務(wù)發(fā)生,但是由于之前的太亂沒辦法理出一個期初,所以中途(6月)建賬的時候,沒有做之前的賬,只從建賬以后做賬,期初就根據(jù)銀行余額錄了一個期初,借方寫的銀行存款貸方寫的利潤分配未分配利潤,這樣可以嗎,至于未清的往來,只有在之后對賬過程中理出一個期初在補(bǔ)記分錄,如果發(fā)現(xiàn)6月之前有一筆未收回的貨款現(xiàn)在收回來了入了公戶,那補(bǔ)記借銀行存款貸方應(yīng)收賬款,但是這樣的話銀行存款余額就不平了,因?yàn)橹耙呀?jīng)錄了期初,那怎么處理
用友u8的企用薪資管理子系統(tǒng)建立工資帳套選錯了怎么重新設(shè)置
店鋪裝修,對方開具的發(fā)票應(yīng)該是什么稅收編碼?
老師你好,本人已退休,月退休收入2100元,又兼職了5家企業(yè)代賬會計(jì)辦稅人員總共收入為3000元,合計(jì)月收入5100元請問。說5月1號會計(jì)人員現(xiàn)在不允許兼職了(除非是代理記賬公司自己成立或者是掛靠),申報(bào)工資可以作為職員申報(bào)為勞務(wù)報(bào)酬,如果一年我的收入增值為36,000,請問我需要繳納個稅嗎?是不是按扣除6萬處理不繳納?6萬算不算綜合申報(bào)率退休工資合計(jì)額算嗎
老師您好 成本調(diào)減了100 對應(yīng)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師這個公司股權(quán)結(jié)構(gòu)上就有別的公司股份,但是沒實(shí)繳這要選是嗎
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅已退,備案單證目錄這里怎么操作?顯示待下載
老師我們是裝修公司,我們之前進(jìn)的浴室柜樣品壞了,不能用了,該怎么做賬。
報(bào)送的資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)收賬款貸方的調(diào)到預(yù)收賬款,其他應(yīng)付款借方的調(diào)到其他應(yīng)收款借方對嗎?必須要將負(fù)數(shù)調(diào)節(jié)嗎
老師,我們是建筑公司的分公司,2024年12月暫估了275萬的成本,當(dāng)時是小規(guī)模納稅人,2025年1月升為了一般納稅人,我們現(xiàn)在開的專票沖抵之前的275暫扣可以么?
老師,紅沖上月開的票,順序怎么走,先讓對方開具紅字信息確認(rèn)單對嗎