就是平時取得的發票
您好,9月份底將進項增值稅發票在“增值稅發票查驗平臺”進行了查驗,之后進項票給到了會記,會記說10月份時要對發票進行確認,請問這個“確認”的動作指的是什么?是到“增值稅發票查驗平臺”再次查驗一遍?還是用稅控U—key登錄“增值稅發票開票軟件”系統里進行確認,我不知該如何操作?
你好老師,請教進口業務的突發狀況:進口一批葡萄柚,運輸中船只有問題進行停修,導致延期1個月到達,到后進行清關繳關稅及增值稅,海關放行,開柜驗收時發現大部分柚子被凍傷,立即整批折價處理了庫存,事后海關卻要求提供船公司的溫控報告,由于船公司不配合拿不到報告以致于批文核銷審核未通過,這種情況下賬務如何處理,增值稅能否正常抵扣,海關未通過是否能銷售處理,能否提供處理方法,謝謝!
老師好,請問一下,我們讓報關行幫忙代繳進口增值稅,然后我們再轉給報關行,最后報關行開出來的海關專用繳款書上面繳款單位是不是只能填我們公司,如果填了兩個公司的這種能用嗎?報關行填了他們跟我們公司,導致我在金稅盤都查不到這張進口增值稅,麻煩老師幫忙解答下,謝謝!
老師,您好,生產企業出口免稅,拿到海關的形式發票后,還需要開具國內增值稅發票嗎?地點杭州
老師 你好 我想查一下對方有沒有跟我們開發票,以前是在增值稅發票綜合服務平臺查看,今天打開就這樣,進去之后也沒有看到哪里有可以查發票的?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?