季末,若普票增值稅不用交,需要轉到營業外收入
小規模納稅人一季度開25萬的普票跟開25萬專票是不是都不用交增值稅,還是一個季度開25萬專票需要交,開普票不需要交?
老師,小規模納稅人一個季度開了7萬元專票,請問需要交對應的附加稅嗎?城建稅和教育費附加要交嘛?
老師,您好!小規模第一季度開了10萬普票,20萬的專票,10萬普票不需要交增值稅和附加稅。20萬的專票需要交增值稅和城建稅減半。這樣情況,直接在這個季度末把普票不交增值稅轉入營業外收入,專票交增值稅的把他轉入應交增值稅,和計提附加稅。還是第二季度初在處理啊?
老師我想問下,小規模公司,開了專票季度交稅,那月底需要結轉增值稅嘛?分錄怎么做呢
季度,開了10萬專票,10萬普票,合計20萬,季度需要繳納增值稅嘛
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
你好,請問內賬,這筆分錄怎么寫?
老師,做休閑食品,面試食品銷售公司總賬會計要注意什么?
交稅需要計提增值稅和附加稅
一個季度既開了普票,又開了專票,季度怎么做分錄
借:應收賬款 貸:主營業務收入 貸: 應交稅費-應交增值稅
季末,若普票部分不需要交增值稅 ,則借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入
專票繳納增值稅時 借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款