這是一般納稅人的默認稅率,開票時可選擇3%或1%
1)本期發生電器產品貨物銷售銷售額2863000.00元,其中開且增值稅專用發票銷售額1940000.00,其中開具普通發票銷售額1148000.00元,未開具發票銷售額225000.00元2)本期提供貨物運輸服務銷售額90000.00元;(開具增值稅專用發票)3)本期為其他企業提供電器外觀設計服務取得銷售額280000.00;(開具增值稅普通發票)4)本期共取得增值稅專用發票2張(已認證通過):其合計金額為2695000.00,稅額350350.00;5)本期開票軟件升級與維修取得增值稅普通發票價稅合計金額280.00:6)本期員工宿舍修繕領用前期購進的鋼材其價稅合計4520.00;(已認證抵扣)問題:1、增值稅一般納稅人和小規模納稅人納稅方式有何區別?2、計算該公司銷售的3種產品(服務),銷售電器、運輸服務、設計服務分別適用的稅率及銷項稅額。3、員工宿舍領用鋼材費用屬于哪種業務,增值稅報稅時如何處理?4、計算本期應納增值稅稅額。
保定金珠信息技術服務有限公司為增值稅小規模納稅人,假設2021年4月開具服務費增值稅專用發票15萬元,普通發票9萬元(均為含稅,增值稅征收率為1%),5月開具專票4萬元,6月開票普票7萬元,2季度沒有末開票收入,則2季度需要繳納的增值稅為()老師還是這題,追問問不了,我計算的是15+4/1.01*0.01,原因是小規模專?普沒超過45萬,所以我沒算普票的9+7,老師是我理解的哪不對嗎?
老師 有3家小規模公司:增值稅征收品目分別是咨詢服務;文化服務;其他生活服務;稅費種認定稅率都是0.06 請問普票和專票要怎樣開具 謝謝
老師,會務公司開具的增值稅專用發票內容是“會展服務*會議組織服務”費,稅率是1%。這個稅率對嗎?2023年最新稅率是如何規定的?我看有說小規模納稅人征收率3%,也有說減按1%但政策執行期限至2022年3月31日,2022年4月1日至2022年12月31日免征增值稅。目前會議服務業務在2023年9月發生并開票,最新稅率應該按哪個?
老師您好,我們是一家小規模廣告公司,給客戶設計制作印刷安裝各類廣告,開具的發票有時是“設計服務”,有時是“印刷品”,不知道這樣開票對不對?我不是很清楚設計服務和印刷品的區分,也不清楚哪個要交文化事業建設費(以前我們都沒有主動申報文建費,也沒有這個稅費種),請老師指導一下,謝謝
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業一天的收入第二天一筆進入銀行的,有些開發票了,有些沒有開發票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
內賬,小規模納稅人,問一下如果23年12月開了一張旅游服務的普通發票,但是一直沒收到錢,現在給他紅沖對賬務有什么影響嗎,沒有掛往來賬,也沒交稅
內賬,小規模納稅人,問一下如果23年12月開了一張旅游服務的普通發票,但是一直沒收到錢,現在給他紅沖對賬務有什么影響嗎,沒有掛往來賬,也沒交稅
您好老師 國際航空發票能抵扣進項嗎
老師這題的10000從哪里來的
老師這題的10000從哪里來的
老師,請教你一下:一般情況公司公賬款可不可以在銀行存定期?
A為子公司,在3月不做了,新注冊了一個分公司B,正常3月所有收入,成本歸屬分公司B,因分公司賬上額度問題,4月發放3月工資用了A公司發放(工資主體錯發放),會計4月申報3月所屬期工資也申報錯誤,直接申報了3月份工資(主體對應用A公司申報),現查詢申報時間有差異是因為2024年漏申報4月工資)。1、怎么來更正前期漏申報數據?2、A公司發放了工資,人力成本怎么調回到B公司?
老師,收到的款先入預收賬款,然后開發票再入主營業務收入,那沒有開發票的無票收入怎么自制原始憑證啊
請問出口企業簡易報關能退稅嗎?無法正常收匯。