你好;??依照《國家稅務總局關于企業工資薪金及職工福利費扣除問題的通知》(國稅函3號)規定,只有“未實行醫療統籌企業職工醫療費用”才可以作為福利費進行稅前扣除,企業參與了社保的醫療保險就不得在報銷醫療作為福利費進行扣除。 如果是因為員工患病造成了生活困難的,企業依照《國家稅務總局關于生活補助費范圍確定問題的通知》(國稅發〔1998〕155號)規定等給予臨時性困難補助的,可以作為國稅函3號規定的職工福利費范圍中的“職工困難補貼、救濟費”,按規定進行稅前扣除。要看你說的二次報銷是啥情況的。? ?
甲企業為一家居民企業,本年發生經營業務如下:(1)取得銷售產品收入6000萬元,房屋租賃收入1000萬元,視同銷售收入500萬元;(2)發生產品銷售成本4000萬元;(3)發生銷售費用800萬元(期中包含廣告費300萬元)、管理費用500萬元(其中業務招待費100萬元)、財務費用100萬元(其中向非金融企業支付利息20萬元,按照稅法規定只能在稅前扣除10萬元利息支出);(4)發生稅金及附加100萬元;(5)取得投資收益100萬元(其中國債利息收入10萬元,直接投資于非上市居民企業股息紅利20萬元);(6)取得營業外收入100萬元,營業外支出80萬元(含支付的銀行罰息10萬元,將一筆20萬元的公益性捐贈直接捐給地震災區,稅收滯納金10萬元);(7)實發工資總額300萬元,為職工繳納的基本社會保險費50萬元、補充養老保險10萬元、補充醫療保險30萬元(工資和各項保險費用均已記入上述成本、費用)。請根據上述材料計算如下問題:甲企業本年度利潤總額為()萬元;甲企業支付的廣告費可以在計算企業所得稅應納稅所得額前扣除的金額為(
二、某事業單位為財政授權支付單位,2022年12月份發生以下相關業務,請根據平行記賬的要求進行會計處理: 1、從單位零余額賬戶中提現8000元備用。 2、單位小李出差預支差旅費1200元。 3、小李出差歸來,報銷差旅費1050元,退回現金150元。 4、單位購買電腦2臺,價款7000元,通過零余額賬戶支付。 5、購入材料一批,價稅合計11300元,材料已入庫,款項尚未支付。 6、接受個人捐贈款30萬元,已存入銀行。 7、收到出租房屋租金收入6000元,存入銀行。 3、業務部門從倉庫領用材料2000元。 9、本月計算應付職工工資總額50萬,扣職工醫療保險1萬元,養老保險4萬元,住房公積金6萬元,個人所得稅2.4萬元。 10、向銀行簽發授權支付憑證,支付職工工資。 11、匯總上繳代扣職工醫療保險1萬元,養老保險4萬元,住房公積金6萬元。 12、代繳代扣個人所得稅2.4萬元。他們需要做預算會計分錄嗎
老師,請問一下,你看圖片,是這樣的,就是代理記賬不是有很多實習生嗎?完了這些實習生呢又是極其不穩定的。比如干一個月或者幾天就走人的那種,因為年紀小做會計助理又覺得繁瑣所以代理記賬的實習生的人員流動性特別大,咱們呢又得保證員工的基本安全,實習生呢沒買社保,但是咱們公司要求在支付寶買這個保險,這個保險還可以每月續費這種,一年的話100多塊錢,一個月也就18塊左右不到20,那么實習生呢也能欣然接受,畢竟這個不到20塊錢每個月的保險是可以報銷的,我就想知道,作為代理記賬公司來說,這個每個月給實習生報銷的這個不到20的保險費怎么做賬,分錄怎么寫????就是既要提現咱們給支付的,又要提現入賬
請問老師,圖片,企業為職工支付了醫療保險,這個算“已實行醫療統籌”嗎?我們二次報銷的錢還能稅前扣除嗎
請問老師,圖片,企業為職工支付了醫療保險,這個算“已實行醫療統籌”嗎?我們二次報銷的錢還能稅前扣除嗎?
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權,賬務怎么處理??
用了以前年度損益調整科目,當月的未分配利潤和凈利潤都是邏輯關系對不上的,需要調利潤表嗎。還是不用調,對不上就對不起
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業一天的收入第二天一筆進入銀行的,有些開發票了,有些沒有開發票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊