填寫在增值稅表2的進項,轉出其他里就行。
老師您好,一個比較急的事情想請教你,我這邊稅務局打電話說公司成為一般納稅人之前開具的發票專票不可以抵扣,但是系統已經抵扣了,而且是2019年10月份抵扣的,2019年10月公司才是一般納稅人,進項發票是2019年8月份開具的發票,謝謝了,我應該如何處理,如何更正報表
請問下老師,剛稅務打電話過來說我們2021年的時候有一張用于個人福利費的專票未做進項稅額轉出,我剛剛把增值稅報表申報了,稅務要我們更正申報,是在本期進項稅額轉出額填寫上去就可以了嗎?
老師 我們是一般納稅人的運輸公司 去年9月份之前還是小規模 我們去年9月份之前開了車子的進項發票 還認證了 今年4月被稅務局風險檢測到了 這個發票就在做進項轉出的 把增值稅的申報表從去年就做進項轉出了 并且吧去年9月份到4月份的申報表全部更正了 現在我這邊在賬務處理需要做什么分錄嗎 需要把去年的賬務處理修改下嗎
老師請教一下,我手里面有這個情況,公司是9月份轉為一般納稅人的,8月份取得了一張專票,做了抵扣,現在稅務局那邊打電話過來說要叫我更正申報,做進項稅轉出,是填在申報表什么欄?
老師您好,我們公司8月抵扣了一張6月份進項票,對方在我們抵扣完后說這張票不合適,然后我們8月開了紅字發票,開紅字發票信息單的時候重復開錯了開了2張,但是9月我申報增值稅的時候是按扣除了2次進項稅額轉出的數字填報的,同時在9月也發現了這個問題就是重復開了2張的,然后又申請稅務局退稅了,稅務局當月9月份就把稅款退回了,老師我現在這個應該怎么做賬合適
稅收滯納金已經包含在利潤總額里為什么還要加
收到實收資本繳納印花稅分錄
個體戶繳納了經營所得怎么做會計分錄,老師
老師,我們是建筑公司,關于機械,有的時候機械租賃費里含人工勞務,有的含油料,有的又含勞務又含油料,在成本類別配比上,是該如何處理呢?是放到材料里?還是機械費里?還是人工里?
請問,電子稅務局,有財務負責人身份,也有辦稅員身份,現在想取消財務負責人身份,在電子稅務局可以自行操作的嗎?謝謝
請問下出具稅審報告會降低稅務機關抽查幾率嗎
@董孝彬老師,采用比選打分方式采購,采購公告上是24年2月7日16點,提交響應文件,但是評選組打分日期是24年2月4日,這個比選是違背了那條規定?老師你之前發的法條都查不到
就是給別人銷售東西,現在別人對公轉100萬我,怎么樣能少交點稅
處置長投權益法的分錄,紅色圈起來的第二、第三步不明白。為什么要這么做?這么做的意義是什么?
請問老師,員工取得增值稅電子普通發票,個人名字抬頭,可以抵扣嗎?
好的 謝謝老師
這樣申報表上轉以后。賬上又要怎么處理
借成本費用類科目代進項稅額轉出。