你好,可以做進項稅額轉出,附表有進項稅額轉出欄的
老師,您好!我公司是一般納稅人,2019年收到一張服務性發票:20萬;已認證抵扣;我公司只預支了5萬;因項目對方不能完成,與對方公司協調解約,2020年8月份我公司開具15萬的紅字信息表,當月對方也開具了紅字專票寄過來我公司;請問;我收到這紅字發票,分錄應該怎么做呢?
老師您好,之前一個項目本可以簡易計稅開票申報增值稅,但是按了一般納稅人工程服務9%增值稅稅率開票并申報,是10月份的,現在12月才發現,該如何更正申報,我要做的是 1,通知甲方一聲,看對方是否認證抵扣進項了 2,12月開紅字發票沖回,如已經抵扣了,則讓對方開紅字信息表給我們,然后重新按簡易計稅3%開票 3,去稅局更正10月份的增值稅申報表 是否有漏什么?
老師,你好。公司在4月份時被強制升級為一搬納稅人了。之前不知道的情況下還是按小規模納稅人的優惠政策稅率開票。直至7月初去稅務大廳重新按一般納稅人申報了4、5、6月份的增值稅,之前開具的發票稅務局按6%已經扣了稅款。上月8月將發票追回沖紅重新開具,這個月應該是不再扣增值稅了,稅表要如何填寫呢。
老師您好,一個比較急的事情想請教你,我這邊稅務局打電話說公司成為一般納稅人之前開具的發票專票不可以抵扣,但是系統已經抵扣了,而且是2019年10月份抵扣的,2019年10月公司才是一般納稅人,進項發票是2019年8月份開具的發票,謝謝了,我應該如何處理,如何更正報表
甲公司是銷售電器的增值稅一般納稅人,2022年5月發生下列事項:事項1:因財務人員工作疏忽,丟失了2022年5月10日外購原材料取得的增值稅專用發票中的抵扣聯;事項2:因財務人員對開票系統不熟練,導致開具增值稅專用發票時出現錯誤。要求:根據上述業務,回答下列問題。(1)增值稅專用發票的抵扣聯丟失后,甲公司財務人員該如何抵扣進項稅額?(2)開具專票時出現錯誤是否可以將發票作廢?如果可以,進一步說明該如何操作?
老師好,企業500元以下的零星采購,收據可以稅前抵扣嗎?根據哪條相關規定
公司出業務合作供應商要派人來公司看財務報表,可以給看嗎?要注意什么?
老師,之前開票abcd4種項目在一張發票上,只退貨退了A,能只開A的負數發票嗎?
你好,咨詢一下,我是招標方,中標方在工程建設期間更名,撥付進度款時已經啟用變更后的名稱,最后出竣工審計報告仍然用的變更前的名稱及公章,可以認可嗎
@鄧剛老師這個如何寫分錄?
老師,按照600萬的含稅銷售額,一年的,要繳納哪些睡,稅款分別是多少呢
老師,稅務預警會在申報期申報后多久出現提示
老師,好。都那些印花稅需要雙向交印花稅
老師,營利性技工學校,增值稅稅率是多少?成本費用有哪些?
老師好,新成立的公司,租入辦公場地,簽訂免租一年協議,不需賬務處理吧,存在稅務問題嗎?如何應對稅務上的問題?