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老師您好,一個比較急的事情想請教你,我這邊稅務局打電話說公司成為一般納稅人之前開具的發票專票不可以抵扣,但是系統已經抵扣了,而且是2019年10月份抵扣的,2019年10月公司才是一般納稅人,進項發票是2019年8月份開具的發票,謝謝了,我應該如何處理,如何更正報表

2022-04-29 11:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-29 12:34

你好,可以做進項稅額轉出,附表有進項稅額轉出欄的

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你好,可以做進項稅額轉出,附表有進項稅額轉出欄的
2022-04-29
你好,納小規模期間你們單位有收入的嗎?
2022-05-04
1.是 2.是的 3.不需要更正 你在這個月修改就可以
2020-12-14
你好,你當初怎么做的憑證是做的庫存商品和應付賬款嗎?是的話原分錄沖回就可以。,
2020-08-14
1.填寫附表2:通常在附表2的“二、進項稅額轉出額”部分進行填寫。具體是“第14行‘免稅項目用’”,用于記錄購進免稅貨物、接受免稅應稅勞務或應稅服務而支付的進項稅額。在“稅額”欄填寫需要轉出的進項稅額。 2.調整其他報表:需要調整增值稅申報表,將原來已抵扣的稅額進行沖減,即將7月份已抵扣的稅額從相關科目中減去。如果該筆進項稅額已經影響到了財務報表(如利潤表、資產負債表等),也需要對財務報表進行相應的調整。 3.會計分錄:對于進項稅額轉出的會計分錄:借:原材料/庫存商品貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
2024-05-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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