您好 借:費(fèi)用(20萬(wàn)藍(lán)字發(fā)票當(dāng)時(shí)計(jì)入的科目)(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))
老師,您好!我公司是一般納稅人,2019年收到一張服務(wù)性發(fā)票:20萬(wàn);已認(rèn)證抵扣;我公司只預(yù)支了5萬(wàn);因項(xiàng)目對(duì)方不能完成,與對(duì)方公司協(xié)調(diào)解約,2020年8月份我公司開具15萬(wàn)的紅字信息表,當(dāng)月對(duì)方也開具了紅字專票寄過(guò)來(lái)我公司;請(qǐng)問(wèn);我收到這紅字發(fā)票,分錄應(yīng)該怎么做呢?
一月份我公司收到對(duì)方公司開具的發(fā)票,認(rèn)證并抵扣。4月份,我方開具紅字信息表,賬面做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,納稅申報(bào)表也做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。9余份,對(duì)方說(shuō)信息表不對(duì),要求撤銷4月份的,并重新開具信息表。這就導(dǎo)致我九月份又做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。去稅務(wù)修改4-9余份報(bào)表,申請(qǐng)退稅。請(qǐng)問(wèn)我9余份分錄應(yīng)該怎么做。
老師:您好!請(qǐng)教一下,我們公司之前委托其他設(shè)計(jì)公司做設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)費(fèi)用20萬(wàn),對(duì)方開的20萬(wàn)發(fā)票已經(jīng)收到,我司也先支付了16500元的設(shè)計(jì)費(fèi),后來(lái)因?yàn)榉N種原因,只能終止協(xié)議。因?yàn)楫?dāng)時(shí)開具的發(fā)票已經(jīng)跨年,只能讓對(duì)方公司紅沖,請(qǐng)問(wèn),會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候,應(yīng)該如何處理?會(huì)計(jì)分錄是不是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款 -20萬(wàn) 。做賬時(shí)需要附上對(duì)方開具的紅字發(fā)票嗎?
對(duì)方公司讓我公司申請(qǐng)開了紅字專用發(fā)票信息表,8-9月房租,金額是-35000,稅額是-1750,對(duì)方公司也開了對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票過(guò)來(lái)。我公司稅務(wù)網(wǎng)上的申報(bào)表顯示進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是1750元。 已經(jīng)扺扣了的。3個(gè)月房租,當(dāng)時(shí)一次性付,按月分?jǐn)傎M(fèi)用了。當(dāng)時(shí)做的是借:預(yù)付賬款 借應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款,后3個(gè)月分?jǐn)偼曩M(fèi)用 現(xiàn)疫情要免3個(gè)月房租,對(duì)方讓我們申請(qǐng)開了紅字增值稅專用發(fā)票信息表,對(duì)方開紅字發(fā)票我們,總金額是-36750,其中-35000是房租費(fèi)用,-1750是進(jìn)項(xiàng)稅 這筆錢實(shí)際是沒(méi)退的,抵下一年3個(gè)月房租。 請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么處理
公司上個(gè)月購(gòu)買的勞保鞋,因?yàn)橘|(zhì)量不好我要退貨,且只收到抵扣聯(lián)一張進(jìn)項(xiàng)專票(缺發(fā)票聯(lián)),我專門未認(rèn)證也未做入賬處理,但是京東銷售方非讓我方開具紅字信息表,并退回了上月的已開具發(fā)票抵扣聯(lián),無(wú)奈之下我開具了紅字信息表給他們,對(duì)于現(xiàn)在我方開具的紅字信息表和收到京東賣家銷售負(fù)數(shù)發(fā)票,我方該如何做賬務(wù)處理呢?
拉表格求和為o,只有雙擊單元格才能求和,怎么批量雙擊,或者取消這種不能求和的狀態(tài)?
我們公司是小規(guī)模納稅人,買東西我們員工用備用金支付的小金額的,可以讓供應(yīng)商開發(fā)票給我們公司嗎
老師,這個(gè)表有12個(gè)月,怎么匯總到一個(gè)總表,每個(gè)月每個(gè)人一個(gè)一個(gè)項(xiàng)目加太麻煩了,有什么方法呢?
老師,老板來(lái)報(bào)銷的房費(fèi)和餐費(fèi)我給入業(yè)務(wù)費(fèi)或差旅費(fèi)
工商年報(bào) 通訊地址是填寫實(shí)際經(jīng)營(yíng)的還是營(yíng)業(yè)執(zhí)照的地址呢?
老師,了解倉(cāng)儲(chǔ)保管合同的,貨物交付在平臺(tái)上,
老師,上年的材料發(fā)票,已認(rèn)證抵扣,但材料未入賬,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄?
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)顯示營(yíng)業(yè)收入與財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)0不一致但是財(cái)務(wù)報(bào)表我已經(jīng)報(bào)完了,怎么顯示是0不一致呢?
通過(guò)第三方融資平臺(tái)融資,和自己企業(yè)去銀行貸款融資的區(qū)別
剛從代理記賬拿回來(lái)的賬,24年暫估八十多萬(wàn),總暫估是將近300萬(wàn),匯算清繳他們不給我,這我咋整呀老師?
去年的已結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)上了,年底同時(shí)也結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配上的了
這樣的話,分錄應(yīng)該是怎么寫?
上面的分錄做完之后,再 借:以前年度損益調(diào)整 貸:費(fèi)用 借:未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整