這個(gè)月直接按一般納稅人的稅率開(kāi)具發(fā)票,直接按一般納稅人進(jìn)行申報(bào)就可以了。
您好,2020年6月1號(hào)之前公司屬于一般納稅人,6月1號(hào)以后轉(zhuǎn)為小規(guī)模了;4月份給客戶(hù)開(kāi)過(guò)13個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,客戶(hù)四月份把發(fā)票退回要求重開(kāi),但是由于財(cái)務(wù)操作失誤,五月份并沒(méi)有把退回的發(fā)票紅沖,而且五月份給客戶(hù)重新開(kāi)了發(fā)票了,現(xiàn)在六月份報(bào)稅產(chǎn)生了失誤沒(méi)紅沖的發(fā)票的增值稅,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在是小規(guī)模了怎么處理這個(gè)事?還是說(shuō)自認(rèn)倒霉把稅白交上去??謝謝
老師您好,之前一個(gè)項(xiàng)目本可以簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)票申報(bào)增值稅,但是按了一般納稅人工程服務(wù)9%增值稅稅率開(kāi)票并申報(bào),是10月份的,現(xiàn)在12月才發(fā)現(xiàn),該如何更正申報(bào),我要做的是 1,通知甲方一聲,看對(duì)方是否認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)了 2,12月開(kāi)紅字發(fā)票沖回,如已經(jīng)抵扣了,則讓對(duì)方開(kāi)紅字信息表給我們,然后重新按簡(jiǎn)易計(jì)稅3%開(kāi)票 3,去稅局更正10月份的增值稅申報(bào)表 是否有漏什么?
老師,你好。公司在4月份時(shí)被強(qiáng)制升級(jí)為一搬納稅人了。之前不知道的情況下還是按小規(guī)模納稅人的優(yōu)惠政策稅率開(kāi)票。直至7月初去稅務(wù)大廳重新按一般納稅人申報(bào)了4、5、6月份的增值稅,之前開(kāi)具的發(fā)票稅務(wù)局按6%已經(jīng)扣了稅款。上月8月將發(fā)票追回沖紅重新開(kāi)具,這個(gè)月應(yīng)該是不再扣增值稅了,稅表要如何填寫(xiě)呢。
老師你好,我們公司之前是屬于小規(guī)模納稅人,在8月份的時(shí)候累計(jì)收入超過(guò)了500萬(wàn),在11月份的時(shí)候稅局那邊強(qiáng)制要求我們變更為一般納稅人,但是11月份的時(shí)候公司沒(méi)有收到稅務(wù)通知書(shū),就沒(méi)有去變更,現(xiàn)在12月份稅局就打電話(huà)過(guò)來(lái)要趕緊變更,但是我們12月1號(hào)-8號(hào)都已經(jīng)開(kāi)了小規(guī)模納稅人的票1%的稅率70萬(wàn)的發(fā)票出去,合同也是前幾個(gè)月份的,現(xiàn)在稅局說(shuō)要把發(fā)票全部收回開(kāi)6%的發(fā)票,我就想說(shuō)合同都是1%的稅率規(guī)定了,這樣重新開(kāi)稅率就公司承擔(dān)了,并且這幾天開(kāi)票出去的款都已經(jīng)收到了,開(kāi)出去的票也很難收回來(lái),如果不收回來(lái)重新開(kāi),以后會(huì)不會(huì)有什么影響?
老師,客戶(hù)9月份銷(xiāo)售開(kāi)具了增值稅專(zhuān)票給客戶(hù),那時(shí)候不知道客戶(hù)是小規(guī)模納稅人,然后11月業(yè)務(wù)說(shuō)9月開(kāi)的專(zhuān)票客戶(hù)不能抵扣讓開(kāi)具普票,這邊就專(zhuān)票紅沖給他重開(kāi)了電子普票。結(jié)果今天客戶(hù)說(shuō)他們11月申請(qǐng)了一般納稅人,可以抵扣了,要重新開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,說(shuō)是業(yè)務(wù)理解錯(cuò)了,他們是要紅沖9月的專(zhuān)票11月重開(kāi)一張一模一樣的專(zhuān)票。就因?yàn)橹安荒艿挚郏悇?wù)上能說(shuō)通嗎?因?yàn)?月份開(kāi)具的 時(shí)候是不能抵扣現(xiàn)在能抵扣了又要現(xiàn)在紅沖重開(kāi)一張一模一樣的,這樣合理嗎?
高速公路通行費(fèi)可以抵扣增值稅么?3%稅率
餐費(fèi)發(fā)票不得抵扣,但是已抵扣,作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是填寫(xiě)在異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額這一欄嗎
公司交的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)屬于什么科目,怎么做分錄,自建廠房辦公樓,不是房地產(chǎn)行業(yè)
老師,有個(gè)客戶(hù)租了我們車(chē),但是付不出租金我們起訴了,后撤銷(xiāo)了由擔(dān)保方代付,中間有點(diǎn)復(fù)雜,是因?yàn)榭蛻?hù)欠 的租金是由擔(dān)保方付清,發(fā)票是開(kāi)給擔(dān)保方的,比如, 客戶(hù)欠10萬(wàn)租金,欠款期間有每月開(kāi)租金發(fā)票給客戶(hù)4萬(wàn), 最后擔(dān)保方付了10萬(wàn), 但是我們開(kāi)票給擔(dān)保方6萬(wàn),這種情況下,該怎么把客戶(hù)的賬平呢
@董孝彬老師,老師我們上次說(shuō)月末跟收銀系統(tǒng)對(duì)庫(kù)存的問(wèn)題,我想了一下,我們供應(yīng)商先把貨送來(lái)了然后收銀系統(tǒng)這邊就入庫(kù)了,但是我是等到供應(yīng)商來(lái)結(jié)賬的時(shí)候才入庫(kù),因?yàn)槲疫@邊沒(méi)有原始單據(jù),門(mén)店有時(shí)沒(méi)有把單子給來(lái)而是直接拍照發(fā)給收銀系統(tǒng)入庫(kù)
勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅 大于4000 是4800*0.8*0.2=768?
請(qǐng)問(wèn)深圳公司在香港成立子公司,子公司的前期資金來(lái)自深圳母公司的投資,這種情況需要想什么部門(mén)提交備案
老師小規(guī)模納稅人要申為一般納稅人要準(zhǔn)備什么東西呢?
老師,房地產(chǎn)公司有一車(chē)庫(kù)對(duì)外出售,但是該車(chē)庫(kù)無(wú)產(chǎn)權(quán)證書(shū),怎么開(kāi)發(fā)票呢?
一般納稅人,去年的成本票做了進(jìn)項(xiàng)抵扣(不含稅金額90,進(jìn)項(xiàng)稅10)。今年收到稅務(wù)局電話(huà),說(shuō)對(duì)方公司有問(wèn)題要求我們把他開(kāi)給我們的進(jìn)項(xiàng)票做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么做賬。
是的。因?yàn)橹暗钠笔前?%。后來(lái)去更正稅務(wù)局按6%扣過(guò)了。那我這個(gè)月申報(bào)不是不應(yīng)該再扣嗎?
再扣不是相當(dāng)于我一張票要交兩次增值稅了
是的,你說(shuō)的完全正確。同一筆業(yè)務(wù)不可能扣兩次稅
那就還是正常申報(bào)是嗎?正常申報(bào)就會(huì)有當(dāng)期應(yīng)繳(補(bǔ))稅。稅務(wù)那邊不會(huì)扣是嗎?
正常申報(bào)處理。直接需要正常按一般納稅人,按月進(jìn)行申報(bào)了