你好,去年的就不用修改了,你之前是做的固定資產卡片嗎?你多了固定資產的吧。
老師好!我們公司今年4月份由小規模變成了一般納稅人,去年10月份收到一張培訓費的專用發票一直沒做賬務處理,我想問下老師,這張發票7月份我已勾選認證,我能抵扣嗎?還是不能抵扣需要做進項稅轉出?
老師,我們接手一家轉讓的建筑公司,這個公司是去年3月份成立的,他們以前沒有經濟業務發生業務就沒有建賬,沒有科目余額表,期初建賬數據要以我們現在的數據為準嗎? 我們接手的幾個月也沒有經濟業務發生,這個月去稅務局零申報了企業所得稅,增值稅,附加稅,他們在4月份申報了今年1到3月份的財務報表,4到6月的未申報,我在10月份補報4到6月份和申報7到9月份的財務報表時,是按照他們以前的數據申報還是零申報?
我們是代賬公司,這家小規模企業之前一直都是零申報,今年11月申請了發票,開始要我們做賬了,17年成立的公司,銀行開戶有流水是18年開始的,沒有收入,我建賬套建在18年12月可以嗎?把18年銀行流水都做在一個月份可以嗎?那以前申報的報表需要去稅務局修改嗎?
老師 我們是一般納稅人的運輸公司 去年9月份之前還是小規模 我們去年9月份之前開了車子的進項發票 還認證了 今年4月被稅務局風險檢測到了 這個發票就在做進項轉出的 把增值稅的申報表從去年就做進項轉出了 并且吧去年9月份到4月份的申報表全部更正了 現在我這邊在賬務處理需要做什么分錄嗎 需要把去年的賬務處理修改下嗎
老師,您好,我們今年9月份有張負數發票在11月被撤消了,現在電子稅務局上更改不了報表,需要去現場處理,這里涉及到要更正9、10月的報表,難不難,我在想要不要給代理記賬去處理下。或者我自己去能學到東西嗎?目前這家公司的賬是代理記賬在做的
老師,我在幾家個體工商戶填加為辦稅員,其中有一家本來顯示已填加成功了,可還是沒有辦稅人權限,不能看到報稅信息是怎么回事
24年1季度利潤表與實際做賬,少了0.1元?有問題嗎?虧損額也寫少了500元.有什么問題嗎?
老師,我們是檢測服務中心,今年報高企,研發費用中研發人員占了研發費用的95%,材料和折舊都比較少,這樣合理嗎?主營成本中有吊裝費和檢測費這個可以列為研發費用嗎
床上四件套送人增值稅稅額可以抵扣嗎
老師好!現金流量表里的期初現金余額的本期初和期末數怎么填寫
老師,你好,固定資產的后續支出屬于費用化支出的情況,可能會計入哪些科目?
請問印花稅三月份忘記計提了現在四月份繳納了怎么做分錄
老師,我把外賬接過來,標黃色是不是正常入往來,,應交稅費那些是入科目對吧
老師股東實收資本一直沒到賬怎么辦
老師個稅是從這里登入嗎
是這樣 這個車子發票只是不能抵扣增值稅 但是可以抵扣企業所得稅的 固定資產不用修改的 主要是我4月份拿我4月份的進項抵扣了以前的稅額 這塊怎么做分錄呢
借固定資產貸,應交稅費、應交增值稅,進項轉出,它不是涉及到你抵扣企業所得稅?Re,這個固定資產折舊不就是抵扣所得稅的嗎?
借應交稅費應交增值稅進項轉出 貸,應交稅費應交增值稅轉出,未交增值稅 借應交稅費轉出未交增值稅 貸,應交稅費未交增值稅 借,應交稅費未交增值稅 貸,銀行存款,這個是完整的。
是的 這個進項專票就相當于普票使用了 和固定資產沒有收到任何影響 主要就是今年4月調整了去年9月-4月份的進項 因為吧去年9月份的進項轉出了 影響了9-4月份后面的進項稅額了
那你稅務局的意思是要求你在認證的當月補稅了,是這個意思吧?
是的 但是我們沒補稅 拿今年4月份進項抵扣了去年9月份的進項轉出的增值稅額
借固定資產 貸應交稅費、應交增值稅,進項轉出, 你拿其他的發票抵扣, 借庫存商品, 應交稅費、應交增值稅進項 貸銀行存款,把進項和進項轉出分別轉到轉出未交增值稅里面就可以的。
借方,你不想做固定資產,自己修改一下。