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老師 我們是一般納稅人的運輸公司 去年9月份之前還是小規模 我們去年9月份之前開了車子的進項發票 還認證了 今年4月被稅務局風險檢測到了 這個發票就在做進項轉出的 把增值稅的申報表從去年就做進項轉出了 并且吧去年9月份到4月份的申報表全部更正了 現在我這邊在賬務處理需要做什么分錄嗎 需要把去年的賬務處理修改下嗎

2022-12-07 14:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-07 14:12

你好,去年的就不用修改了,你之前是做的固定資產卡片嗎?你多了固定資產的吧。

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快賬用戶3694 追問 2022-12-07 14:14

是這樣 這個車子發票只是不能抵扣增值稅 但是可以抵扣企業所得稅的 固定資產不用修改的 主要是我4月份拿我4月份的進項抵扣了以前的稅額 這塊怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2022-12-07 14:16

借固定資產貸,應交稅費、應交增值稅,進項轉出,它不是涉及到你抵扣企業所得稅?Re,這個固定資產折舊不就是抵扣所得稅的嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-07 14:16

借應交稅費應交增值稅進項轉出 貸,應交稅費應交增值稅轉出,未交增值稅 借應交稅費轉出未交增值稅 貸,應交稅費未交增值稅 借,應交稅費未交增值稅 貸,銀行存款,這個是完整的。

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快賬用戶3694 追問 2022-12-07 14:20

是的 這個進項專票就相當于普票使用了 和固定資產沒有收到任何影響 主要就是今年4月調整了去年9月-4月份的進項 因為吧去年9月份的進項轉出了 影響了9-4月份后面的進項稅額了

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齊紅老師 解答 2022-12-07 14:24

那你稅務局的意思是要求你在認證的當月補稅了,是這個意思吧?

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快賬用戶3694 追問 2022-12-07 14:28

是的 但是我們沒補稅 拿今年4月份進項抵扣了去年9月份的進項轉出的增值稅額

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齊紅老師 解答 2022-12-07 14:30

借固定資產 貸應交稅費、應交增值稅,進項轉出, 你拿其他的發票抵扣, 借庫存商品, 應交稅費、應交增值稅進項 貸銀行存款,把進項和進項轉出分別轉到轉出未交增值稅里面就可以的。

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齊紅老師 解答 2022-12-07 14:30

借方,你不想做固定資產,自己修改一下。

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你好,去年的就不用修改了,你之前是做的固定資產卡片嗎?你多了固定資產的吧。
2022-12-07
你好,這種不可以的呢,跨年了呢都
2021-04-15
同學你好 這個直接原分錄負數紅沖然后重新做
2021-08-12
早上好,要去更正24年賬的,沒有采購入庫數,銷售出庫會把庫存變成負數的哦 您好,不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調增,方便匯繳統計數據):這樣3個好處:季度利潤少了年度調增才交所得稅,銀行余額也是對上了,公司內部利潤表是真實的。年度匯繳:無票費用在調整A105000第30行(十七)其他
2025-03-03
這個不難處理的,帶著申報表,公章。
2023-12-05
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