同學,你好,已在您另一個提問上給你回答
我們企業以前增值稅期末留抵退過稅500萬,中間我們一直都不交增值稅,10月份需要交增值稅9萬元,這個相關政策上說對實行增值稅期末留抵退稅的納稅人,允許其從城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加的計稅(征)依據中扣除退還的增值稅稅額。那我們10月繳納的增值稅的隨征附加稅是不是就不用交啊,相應的賬務實務上就不用計提了,那在申報增值稅的時候,附加稅也會自動減除,還是要填寫什么附表啊
省物理研究院為省事業單位,增值稅一般納稅人,20XX年9月發生如下業務活動:(1)該單位實行國庫集中支付,根據規定提取現金24000元。(2)向銀行借入13個月的借款610000元用于購買物品,款項已存入銀行。(3)購入一批材料用于生產加工產品銷售,材料價款400000元,尚未支付,材料已驗收入庫。(4)出售1臺不需要用設備。賬面余額185000元,已計提折舊19730元。收到價款81500元,發生清理費用1500元,以庫存現金支付。(5)對外銷售產品一批,價款50000元,存入銀行。(6)市職業技術學院以一項專利技術置換換入一批辦公用耗材,換入耗材價值8450元,對方補價1800元存入銀行。換出專利的賬面余額是61000元,已攤銷45430元,材料已驗收入庫。轉換過程中發生運輸費用500元,以庫存現金支付。(7)本月應交增值稅38600元,月末依據本月應交增值稅計算城市維護建設稅(7%)、教育費附加(3%)、地方教育費附加(1%)。(8)按照規定,省研究院上繳財政撥款結轉結余72500元,以零余額賬戶支付。(9)使
甲公司2021年11月份發生如下經濟業務:1.應付行政管理部門人員工資300000元。2.以銀行存款支付廣告費200000元(不含稅),增值稅率6%3.以銀行存款支付銷售給乙公司產品的運費30000元(不含稅),增值稅率9%4.銷售商品領用單獨計價的包裝成本150000元,增值稅專用發票上注明銷售收入為300000元,增值稅率13%,增值稅額39000元,款項已存入銀行。5.為了擴大公司產品的市場占有率,發生業務招待費70000元,向有關專家進行咨詢,發生咨詢費50000元(不含稅),增值稅率6%。以上款項均用銀行存款支付。6.發生車間管理人員薪酬100000元,行政部門專用機器設備折舊費35000元報銷行政人員的差旅費10000元(已用庫存現金支付),其他辦公費,電費60000元,增值稅7800元(款項均用銀行存款支付)7.當月實際應交增值稅500000元,應交消費稅320000元,應交誠實維護建設稅稅率7%,教育費附加費率3%要求編寫1-6筆業務的會計分錄,計算業務7中的城市維護建設稅和教育費附加的金額并寫出會計分錄。
甲公司2010年9月份發生的經濟業務如下:(1)發生行政管理部門人員工資300000元。(2)支付廣告費200000元。(3)以銀行存款支付銷售給乙公司產品的運費30000元。(4)銷售商品領用單獨計價的包裝物成本150000元,增值稅專用發票上注明銷售收入為300000元,增值稅稅額為51000元,款項已存入銀行。(5)為了擴大公司產品的市場占有率,發生業務招待費70000元,向有關專家進行咨詢,發生咨詢費50000元,以上款項均用銀行存款支付。(6)發生車間部門管理人員薪酬100000元,行政部門專用機器設備折舊費35000元,報銷行政人員的差旅費10000元(已用庫存現金支付),其他辦公水電費60000元(款項均用銀行存款支付)(7)當月實際應交增值稅為500000元,應交消費稅200000元,應交營業稅120000元,城建稅稅率7%,教育費附加3%。要求:請編寫甲公司上述經濟業務(1)-(6)的會計分錄,計算(7)中的城建稅和教育費附加的金額并寫出會計分錄。(會計分錄中的金額單位為元)老師請問怎么做啊,就是寫會計分錄還有計算啊....
甲公司2010年9月份發生的經濟業務如下:(1)發生行政管理部門人員工資300000元。(2)支付廣告費200000元。(3)以銀行存款支付銷售給乙公司產品的運費30000元。(4)銷售商品領用單獨計價的包裝物成本150000元,增值稅專用發票上注明銷售收入為300000元,增值稅稅額為51000元,款項已存入銀行。(5)為了擴大公司產品的市場占有率,發生業務招待費70000元,向有關專家進行咨詢,發生咨詢費50000元,以上款項均用銀行存款支付。(6)發生車間部門管理人員薪酬100000元,行政部門專用機器設備折舊費35000元,報銷行政人員的差旅費10000元(已用庫存現金支付),其他辦公水電費60000元(款項均用銀行存款支付)(7)當月實際應交增值稅為500000元,應交消費稅200000元,應交營業稅120000元,城建稅稅率7%,教育費附加3%。要求:請編寫甲公司上述經濟業務(1)-(6)的會計分錄,計算(7)中的城建稅和教育費附加的金額并寫出會計分錄。(會計分錄中的金額單位為元)到底會不會做啊都半天過去了
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬