同學請稍等,老師正在答疑~
三、甲公司為增值稅一般納稅人,2019年5月份發生以下經濟業務:(7)5月2日,銷售一批商品,開具的增值稅專用發票上注明的售價為800000元,增值稅稅額為104000元。商品已發出,貨款尚未收到。(8)結轉已銷售商品的成本600000元。(9)5月10日,銷售一批商品,開具的增值稅專用發票上注明的售價為60000元,增值稅稅額為7800元,款項已收到。(10)5月份,發生廣告費用340000元,已用銀行存款支付。(11)5月份,行政管理部門發生費用135000元。其中,行政人員工資100000元,行政部門專用辦公設備折舊費35000元。(12)以銀行存款支付管理部門業務招待費2000元;(13)以轉賬支票支付車間修理費5000元;(14)各部門領用材料,用途如下:產品耗用1000元,車間耗用500元,廠部辦公室耗用200元。(15)產品完工,結轉完工產品成本150000元。要求:逐筆編制上述業務的會計分錄。(16)3月2日,從銀行提取庫存現金2000元。(17)3月15日收到投資人投入的資金20000元。(18)3月購買原材料,增值稅專用發票注明價款5000
甲公司2021年11月份發生如下經濟業務:1.應付行政管理部門人員工資300000元。2.以銀行存款支付廣告費200000元(不含稅),增值稅率6%3.以銀行存款支付銷售給乙公司產品的運費30000元(不含稅),增值稅率9%4.銷售商品領用單獨計價的包裝成本150000元,增值稅專用發票上注明銷售收入為300000元,增值稅率13%,增值稅額39000元,款項已存入銀行。5.為了擴大公司產品的市場占有率,發生業務招待費70000元,向有關專家進行咨詢,發生咨詢費50000元(不含稅),增值稅率6%。以上款項均用銀行存款支付。6.發生車間管理人員薪酬100000元,行政部門專用機器設備折舊費35000元報銷行政人員的差旅費10000元(已用庫存現金支付),其他辦公費,電費60000元,增值稅7800元(款項均用銀行存款支付)7.當月實際應交增值稅500000元,應交消費稅320000元,應交誠實維護建設稅稅率7%,教育費附加費率3%要求編寫1-6筆業務的會計分錄,計算業務7中的城市維護建設稅和教育費附加的金額并寫出會計分錄。
甲公司2010年9月份發生的經濟業務如下:(1)發生行政管理部門人員工資300000元。(2)支付廣告費200000元。(3)以銀行存款支付銷售給乙公司產品的運費30000元。(4)銷售商品領用單獨計價的包裝物成本150000元,增值稅專用發票上注明銷售收入為300000元,增值稅稅額為51000元,款項已存入銀行。(5)為了擴大公司產品的市場占有率,發生業務招待費70000元,向有關專家進行咨詢,發生咨詢費50000元,以上款項均用銀行存款支付。(6)發生車間部門管理人員薪酬100000元,行政部門專用機器設備折舊費35000元,報銷行政人員的差旅費10000元(已用庫存現金支付),其他辦公水電費60000元(款項均用銀行存款支付)(7)當月實際應交增值稅為500000元,應交消費稅200000元,應交營業稅120000元,城建稅稅率7%,教育費附加3%。要求:請編寫甲公司上述經濟業務(1)-(6)的會計分錄,計算(7)中的城建稅和教育費附加的金額并寫出會計分錄。(會計分錄中的金額單位為元)
甲公司2010年9月份發生的經濟業務如下:(1)發生行政管理部門人員工資300000元。(2)支付廣告費200000元。(3)以銀行存款支付銷售給乙公司產品的運費30000元。(4)銷售商品領用單獨計價的包裝物成本150000元,增值稅專用發票上注明銷售收入為300000元,增值稅稅額為51000元,款項已存入銀行。(5)為了擴大公司產品的市場占有率,發生業務招待費70000元,向有關專家進行咨詢,發生咨詢費50000元,以上款項均用銀行存款支付。(6)發生車間部門管理人員薪酬100000元,行政部門專用機器設備折舊費35000元,報銷行政人員的差旅費10000元(已用庫存現金支付),其他辦公水電費60000元(款項均用銀行存款支付)(7)當月實際應交增值稅為500000元,應交消費稅200000元,應交營業稅120000元,城建稅稅率7%,教育費附加3%。要求:請編寫甲公司上述經濟業務(1)-(6)的會計分錄,計算(7)中的城建稅和教育費附加的金額并寫出會計分錄。(會計分錄中的金額單位為元)還沒計算好嗎
甲公司2010年9月份發生的經濟業務如下:(1)發生行政管理部門人員工資300000元。(2)支付廣告費200000元。(3)以銀行存款支付銷售給乙公司產品的運費30000元。(4)銷售商品領用單獨計價的包裝物成本150000元,增值稅專用發票上注明銷售收入為300000元,增值稅稅額為51000元,款項已存入銀行。(5)為了擴大公司產品的市場占有率,發生業務招待費70000元,向有關專家進行咨詢,發生咨詢費50000元,以上款項均用銀行存款支付。(6)發生車間部門管理人員薪酬100000元,行政部門專用機器設備折舊費35000元,報銷行政人員的差旅費10000元(已用庫存現金支付),其他辦公水電費60000元(款項均用銀行存款支付)(7)當月實際應交增值稅為500000元,應交消費稅200000元,應交營業稅120000元,城建稅稅率7%,教育費附加3%。要求:請編寫甲公司上述經濟業務(1)-(6)的會計分錄,計算(7)中的城建稅和教育費附加的金額并寫出會計分錄。(會計分錄中的金額單位為元)好了嗎
老師你好,我們可以開運輸發票嗎,運輸發票開出去是9個點,但是進來的油票是13個點,怎么抵扣呢,能直接抵13個點嗎,那不就抵多了嗎
老師你好 我們單位修完產假的職工現在要回公司拿生育津貼,該職工在休產假期間社保是公司代繳的其中個人部分的扣款在工資表上是做出的應發工資,然后最后實發為0。現在我給這個員工把個人部分扣回后剩下的錢退給員工,那我該怎么做賬呢
老師:請問,勞務派遣行業,小規模納稅人如何開票?開票的稅率是多少?
老師,房產稅申報流程給一個呢
老師,查賬征收的個體戶,需要更改法人姓名,這個需要怎么操作
老師請問,小規模企業租賃不動產以及銷售水電的增值稅率是多少,有優惠政策嗎
工程施工企業購買的工程車入什么科目,具體怎么入賬怎么計提折舊,分錄具體怎么寫?,執行小企業會計準則?
老師你好,租賃公司開給我發票是22萬,我付廣東公司22000.廣東公司不開票,讓租賃公司開票給我,這樣可以嗎
老師急急急,我就不打字了
老師,預售客戶賬款做賬的時候,貸方金額就寫總金額對吧?如果后期轉成營業收入,是需要把增值稅那塊剔出來?
1、借:管理費用-工資 300000 貸:應付職工薪酬 300000 借:應付職工薪酬 300000 貸:銀行存款/現金 300000 2、借:銷售費用-廣告費 200000 貸:銀行存款 200000 3、 借:銷售費用-運費 30000 貸:銀行存款 300000
4、借:銀行存款 351000 貸:主營業務收入 300000 應交稅費-應交增值稅-應交銷項稅額 51000 借:其他業務成本 150000 貸:周轉材料-包裝物 150000 5、借:銷售費用-業務招待費 70000 管理費用-專業咨詢服務費用 50000 貸:銀行存款 120000 6、借:管理費用-工資100000 貸:應付職工薪酬 100000 借:應付職工薪酬100000 管理費用-折舊費用 35000 管理費用-差旅費 10000 管理費用- 水電費 60000 貸:銀行存款/現金 205000 7、借:應交稅費-應交增值稅 500000 -應交消費稅 200000 -應交營業稅 120000 -應交城建稅 35000 -應交教育費附加 15000 貸:銀行存款 870000