您好,多交了5萬,因為有5萬沒進成本啊,只是在長期待攤里,會計利潤根本沒有少15萬,現在已經交過稅了,今年把這個費用攤銷減少利潤吧 借;管理費用 5 貸:長期待攤費用 5 J:營業外支出 1 %2B5 以前年度損益調整 10 D:銀行 16 J: 以前年度損益調整 10 D:利潤分配-未分配利潤 10
1、軟件開發企業,2020年預繳了企業所得稅,匯算清繳過后發生全部退稅情況,我想不退稅,留到后面抵減,比如留到2021年第二季度抵減,原本我第二季度6月份計提當季的企業所得稅時,借:所得稅,貸:應交稅費-企業所得稅,7月申報后按正常情況應該是繳納,但是因為把這個不想退的稅留到這季度抵減了,所以實際情況就是銀行存款沒有支出,那我在7月份繳納的這筆分錄貸方做什么分錄? 2、支付了一筆費用30萬,對方可開回了30萬的發票,但是這筆費用實際上不是一次性用完的,是把30萬充值到平臺上,分期用的,我不想一次性把30萬入到一個月的賬上,但是入長期待攤費用的話,我這筆費用實際使用時間又不足一年,我應該怎么辦?
老師您好,我遇到的問題是這樣的,我們公司租的寫字樓從2019年至今一直給我們開增值稅專用發票,有100多萬吧,我們都已經做進項抵扣了,我們做的會計分錄是這樣的 1、交房租 借:應付賬款——物業 貸:銀行存款 2、取得發票 借:長期待攤費用——房租 應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸:應付賬款——物業 3、每月攤銷 借:管理費用——房租 貸:長期待攤費用——房租 這個月因為要房租這方面申請政府補助,具體原因我也不清楚,總之就是物業把之前開的所有房租的專票都沖紅了(2019年至今的100多萬),全部重新開成普票了,那我的分錄要怎么做啊,求老師指導!跪謝,這問題已經困擾我好幾天了,是真的不會了
某商貿企業2021年度資產總額4800萬,在冊職工320人,自行核算實現利潤總額﹣40萬元,后經聘請的會計師事務所審計,發現有關情況如下:(1)計入成本、費用中的實發工資540萬元;發生的工會經費15萬元、職工福利費82萬元、職工教育經費18萬元(已經取得專用收據);(2)4月1日以經營租賃方式租入設備一臺,租賃期為2年,一次性支付租金40萬元,計入了當期的管理費用;(3)財務費用中含向非金融機構借款500萬元的年利息支出,年利率10%(銀行同期同類貸款利率6%);(4)當年發生違約金50萬,被消防部門罰款支出5萬;要求:根據上述資料,按下列序號回答問題,每問需計算出合計數:(1)計算職工工會經費、職工福利費、職工教育經費應調整的應納稅所得額;(2)計算租賃設備的租金應調整的所得額;(3)計算利息支出應調整的所得額;(4)計算違約金、罰款支出應調整的所得額;(5)計算該企業的應納稅所得額和當年應繳納的企業所得稅。
某商貿企業2021年度資產總額4800萬,在冊職工320人,自行核算實現利潤總額﹣40萬元,后經聘請的會計師事務所審計,發現有關情況如下:(1)計入成本、費用中的實發工資540萬元;發生的工會經費15萬元、職工福利費82萬元、職工教育經費18萬元(已經取得專用收據);(2)4月1日以經營租賃方式租入設備一臺,租賃期為2年,一次性支付租金40萬元,計入了當期的管理費用;(3)財務費用中含向非金融機構借款500萬元的年利息支出,年利率10%(銀行同期同類貸款利率6%);(4)當年發生違約金50萬,被消防部門罰款支出5萬;要求:根據上述資料,按下列序號回答問題,每問需計算出合計數:(1)計算職工工會經費、職工福利費、職工教育經費應調整的應納稅所得額;(2)計算租賃設備的租金應調整的所得額;(3)計算利息支出應調整的所得額;(4)計算違約金、罰款支出應調整的所得額;(5)計算該企業的應納稅所得額和當年應繳納的企業所得稅。
某商貿企業2021年度資產總額4000萬元,在冊職工270人,自行核算實現利潤總額,140萬元,后經聘請的會計師事務所審計,發現有關情況如下:(1)計入成本、費用中的實發工資540萬元;發生的工會經費15萬元、職工福利費82萬元、職工教育經費28萬元(已經取得專用收據)。(2)4月1日以經營租賃方式租入設備一臺,租賃期為2年,一次性支付不含增值,稅租金40萬元,計入了當期的管理費用。(3)財務費用中含向非金融機構借款的全年利息支出,借款本金為500萬元,年利率10%(銀行同期同類貸款利率6%)。(4)當年發生違約金50萬元,被消防部門罰款支出5萬元。(5)上年虧損52萬元。要求:根據上述資料,回答問題,如有計算,需計算出合計數。(1)計算職工工會經費、職工福利費、職工教育經費應調整的應納稅所得額。(2)計算租賃設備的租金應調整的應納稅所得額。(3)計算利息支出應調整的應納稅所得額。(4)計算違約金、罰款支出應調整的應納稅所得額。(5)計算該企業的應納稅所得額。(6)計算該企業當年應繳納的企業所得稅額。
老師,公司員工分紅,找了一個6000多的固定資產發票替票,我這邊應該把這個6000多放入什么明細科目啊?但它現實中不存在的固定資產啊,但是后期審計審查的時候看到這么大的金額不入固定資產又很奇怪
一家公司分紅,股東有員工個人,有一家投資公司,現在有一個員工不要分紅,把錢給這個公司,公司本身不用交稅,現在這從員工額外得到的要交稅嗎?
醫療美容機構以租代購購買儀器。需要分期支付儀器的費用,但每月所以租賃費形式付款,付完款后才轉移所有權,這個賬務怎么做呢?如果中途不付租賃費呢?
你好我們東西出口 運到港口了公司到港口的發票有什么要注意的
老師您好,我們公司與順豐是月結賬戶,本月發生1000元快遞費,其中500元是我們發給A客戶的快遞費代墊的,后面A公司會付給我們,我們公司的會計分錄是借:辦公費 1000 貸:順豐公司 1000 借:其他應收款-A公司 500 貸:辦公費 500 A公司的會計分錄是 借:其他應付款 500 貸 :銀行存款 這樣做正確嗎?
小規模納稅人屬于小型微利企業,24年12月成立,申報24年企業所得稅年度申報表,24年管理費用是刻章,財務費用是網銀及匯款手續費,這兩項費用都取得了發票,需要納稅調整嗎? 再無其他收入和費用,申報表A105000納稅調整項目明細表,還需要填寫嗎?
老師我們車隊給對方拉貨,對方需要我們出個合同,這個合同是我們出嗎
現金流量表的,剩現金流量在那一行
你好,老師,有一個領導,汽車裝飾花了八千多塊錢,拿來報銷。這種除了發票,還需要什么附件才算正常流程
總包施工單位預繳增值稅金的公式
這個是好幾年前發生的,現在賬上這個長期待攤費用還在 是計入當年的管理費用嗎 還是走以前年度損益調整
您好,是今年哦,因為以前多交稅了,現在想把這利潤調下來5,為啥沒進費用,咱一起交稅15啊(只進成本10)
之前那個會計神操作 我也問了她也沒正面回答我,讓我自己看著弄
親愛的您好,這個事兒一定要告訴老板哦,這樣體現您的價值啦,老板會對您刮目相看的 告訴老板前會計多交了5萬的稅,因為他不專業