同學你好 可以計入招待費
老師好,我們有個產(chǎn)品的制作請了1個監(jiān)造去監(jiān)督生產(chǎn),這個監(jiān)造的飛機票,火車票,住宿費等等這些費用計入主營業(yè)務成本還是業(yè)務招待費呢?
有個同事從老家?guī)Я?個生產(chǎn)工人,從老家坐車來,他們的路費,吃飯,住宿,是計入制造費用,還是管理費用業(yè)務招待費呢
老師,領(lǐng)導招待客戶十一去北京玩,有領(lǐng)導和客戶的機票,租車費,打車費,還有餐費,可以進業(yè)務招待費嗎?
招待客戶的餐飲費,住宿費我都不可以取得專票,因為這是用于個人消費,不能抵扣進項。但是我有個問題,我招待客戶時買的煙酒,水果食品,包括去一些消費場所消費,是不是都不能取得專票了?是不是也是因為是個人消費?是這樣子理解嗎?
請問老師,銷售人員去出差,發(fā)生了住宿,車費,那么出差過程中請客戶吃飯,那么這吃飯屬于差旅費還是業(yè)務招待費呢?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?