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老師好,我們有個產品的制作請了1個監造去監督生產,這個監造的飛機票,火車票,住宿費等等這些費用計入主營業務成本還是業務招待費呢?

2020-11-09 11:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-09 11:02

你好? ?計入主營業務成本去核算。 這個需要個人提供發票給你們。 如果是公司以外的人員的話? ??

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快賬用戶6519 追問 2020-11-09 11:28

是公司以外的人員,有住宿費發票飛機票,火車票。,汽車票,但是這個人的監造費沒有勞務發票,那老師我就只把有票的做成本沒有票就不做嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-09 11:32

你好? ? ?需要對方開票給你們。 這個是勞務費 不然你無法稅前扣除的? ?

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快賬用戶6519 追問 2020-11-09 11:48

那這個勞務費就不做進賬里行不?

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齊紅老師 解答 2020-11-09 11:49

你好 需要做賬的。? 你這個是費用了? ? ??

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快賬用戶6519 追問 2020-11-09 14:36

那沒有票的嗎?人家不愿意去代開發票

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齊紅老師 解答 2020-11-09 14:37

你好沒有發票的話 你就根據實際業務做 :借管理費用-勞務費或者成本-勞務費 貸銀行存款? 應交稅費-應交個人所得稅 匯算調整??

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快賬用戶6519 追問 2020-11-09 14:39

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2020-11-09 14:40

沒事的。希望能幫到你?

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你好? ?計入主營業務成本去核算。 這個需要個人提供發票給你們。 如果是公司以外的人員的話? ??
2020-11-09
你好,你們不是分攤到生產成本的嗎?
2020-11-12
同學,你好 有開票收入了,再結轉主營業務成本
2022-09-11
同學你好 就是這樣結轉成本的 先結轉到庫存商品 然后再結轉主營業務成本
2021-06-23
記:主營業務成本 管理費用 ,都行,反正都是損益。 就是不能銷售費用。與銷售無關。
2024-07-12
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