您好,這樣的話,進項多了? 1508-880.1=627.9? ?借 應交稅費 未交增值稅627.9? 貸 應交稅費 應交增值稅,轉出多交增值稅
一般納稅人,建筑公司,業務招待費的成本專票,這個月無銷項沒有開發票,這個分錄的應交稅費要不要做待抵扣進項稅額,勾選平臺上有記錄可以勾選,我做賬是直接做應交稅費-應交增值稅進項稅額。還是應交稅費-待抵扣進項稅額?
建筑行業一般納稅人,上學有留抵稅要不要做分錄? 應該怎么做分錄
建筑行業一般納稅人 上個月應交稅費880.1 這個月抵扣發票1508 分錄怎么做
建筑行業一般納稅人,收到抵扣發票分錄怎么做
建筑行業一般納稅人, 7月份有留抵退稅,應該怎么做分錄
在施工狀態的一個工程,開的工程服務發票計入什么科目,是工程物資嗎
公司的小汽車賣給個人,個人把錢轉到老板的個卡,收入按未開具發票申報了。那變賣時的分錄 借:其他應收款-老板 貸:固定資產清理 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 這樣可以嗎?審計的意思是這個正常要做到其他業務收入或營業外收入的,最好走對公賬戶。 那實際是走了老板個卡,這樣可以嗎?
老師您好,請問公司法人付款買的車開發票到公司名下不是用公戶付款的(公戶沒錢),可以入公司賬上,做固定資產抵稅嗎
老師,2月份沒做價稅分離,4月這樣做分錄對不對?
生產制造業挖機費用入賬憑證后面需要有什么附近單據
暫估入庫有風險么老師
老師問2個問題,一個是包材賬面往來掛賬12萬,當時對方賠付了20萬就不給開發票了,現在怎么處理賬面?還有一家加工費欠發票104萬,當時公司借給這個公司228萬,現在這家公司被法院查封,這個賬如何處理
老師請問員工聚餐報銷用應付職工薪酬過渡是為了什么呀
老師,機械租賃13的稅率和9的稅率所對應的發票附件有哪些,有什么不同
小規模納稅人,股東的投資款繳納的印花稅分錄怎么寫,借:稅金及附加,貸銀存可以嗎,稅金及附加用設置二級科目印花稅嗎
627.9不是留抵退稅嗎
嗯對,是留底,所以是未交增值稅的借方