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建筑行業一般納稅人,收到抵扣發票分錄怎么做

2023-09-05 17:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-09-05 17:50

借:原材料等 ? 應交稅費-增值稅-進項 貸:應付賬款

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快賬用戶2473 追問 2023-09-05 18:08

銷項增值稅減掉進項增值稅,應該怎么做分錄? 稅費結轉怎么做

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齊紅老師 解答 2023-09-05 20:49

借應交稅費一增值稅一轉出未交增值稅 貸應交稅費一未交增值稅

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快賬用戶2473 追問 2023-09-06 10:34

上個月有多余的抵扣發票,應該怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2023-09-06 10:36

未認證就計入貸應交稅費一待認證增值稅進項

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快賬用戶2473 追問 2023-09-06 10:38

已經認證了

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齊紅老師 解答 2023-09-06 10:42

月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅

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相關問題討論
借:原材料等 ? 應交稅費-增值稅-進項 貸:應付賬款
2023-09-05
你好,開的抵扣發票,是開具的銷項發票,還是取得的進項發票的意思??
2022-01-09
計入應交稅費-待認證進項稅
2024-01-05
同學你好 借原材料 借進項 貸銀行存款
2023-03-02
您好,這樣的話,進項多了? 1508-880.1=627.9? ?借 應交稅費 未交增值稅627.9? 貸 應交稅費 應交增值稅,轉出多交增值稅
2023-08-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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