可以的,可以這么做的。
老師,已認證的進項票,我司7月份開具一張紅字信息表給銷售方,申報7月份增值稅時要做進項稅額轉出,但7月未收到銷售方的負數發票,未入賬,導致我司賬面上跟增值稅申報表的數據對不上,這樣的話有稅務風險嗎
8月份收到了進項專票,9月份開了紅字發票信息表,但是銷方沒有開負數發票過來,10月份在申報9月份增值稅的時候發現進項稅額不夠抵扣,請問是否可以申請撤銷已經開具的紅字發票信息表中的稅額?
老師您好,我7月份開具了專票,8月份購買方已抵扣,8月份購買方開具了紅字信息表,然后銷售方開具了負數發票,又重新開具了正確的專票,這種情況下購買方在9月份在發票抵扣平臺是只能查到正數的發票,對嗎?負數的發票做進項稅轉出處理就可以了是嗎
我方購買方7月份開具了銷售折讓的紅字增值稅信息表,7月銷售方未開具出負數專票,8月份報增值稅比對不成功,說進賬稅額轉出數據不對,這個怎么處理呢,如果說按紅字信息表的金額改了,8月份收到負數專票,這塊進賬稅額如何處理呢
我方購買方7月份開具了銷售折讓的紅字增值稅信息表,7月銷售方未開具出負數專票,8月份報增值稅比對不成功,說需要填寫進賬稅額轉出數據,我是8月份申報7月份增值稅時填寫進賬稅額轉出,負數發票放在8月份的賬務處理里面這樣可以嗎
老師您好,請問 借方 應付賬款 100 貸方 銀行存款 100 退回來了怎么沖賬呢 是做一筆相同方向的紅字還是怎么弄呢
老師咨詢一下,客戶多打了服務費,該怎么做賬務處理
其他應付款余額是一直增加的嗎?不是付款后做費用那里就減少了嗎?
老師問下,電子稅局涉稅主體身份變更,投資有效期怎么填寫,認繳出資日期是2027年8月,有效期起止怎么填寫?
一般納稅人購入一批商品收到普票含稅18040元,不含稅17861.38,稅額178.62,這個會計分錄怎么列?
有留底稅,次月紅沖咯上月抵扣的進項需要做進項稅額轉出嗎,做了進項稅額轉出是不是做次月做賬就不做負數發票咯
老師,出納開票把帳號及銀行賬號錄一般戶賬號了,這樣發票能認證成功嗎
老師,什么樣的安裝服務可以開6個點的發票
老師好,算當年增值稅稅負時,是按當年1月--12來核算的,還是以申報日期當年1月-12月的呀,感覺好暈,分不清
24年暫估了20萬,24年沒有開票,沒有沖掉,25年預計也不會再開票了,那這暫估,我在25年沖掉,在24年匯算清繳,調贈項目表最后一行其他填調增20萬對嗎?