申報(bào)無票收入選擇稅率,與該收入實(shí)際開票稅率是一樣的,與實(shí)際開票申報(bào)方式也是一樣的
老師好 10月無銷賬,只有一些進(jìn)賬數(shù)額不大,我還沒勾選認(rèn)證。我這個(gè)月申報(bào)增值稅表,全部零申報(bào)就行嗎? 我是建安業(yè)專票9的稅率,我取得13的進(jìn)項(xiàng)可以正常抵扣嗎?
老師好!有這么一個(gè)問題請教一下,我公司是一個(gè)一般納稅人,賣給工地金屬圍擋,還負(fù)責(zé)安裝,我這個(gè)合同怎么簽?zāi)芄?jié)省稅?有的老師說可以按照安裝來簽合同,這樣可以開9%的稅率,請回老師,是安裝費(fèi)和出售的金屬圍擋都按照9%的稅率開,還是把安裝費(fèi)和材料費(fèi)分別按照9%和13答開還是都按照9%開,請老師給詳細(xì)解答一下。
老師好,我們是餐飲業(yè),購進(jìn)的食材和員工食堂一起開票了,一起抵扣了,稅率也不一樣,現(xiàn)在只有計(jì)入福利費(fèi)的金額,我們現(xiàn)在想做個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,可以按照最高的稅率轉(zhuǎn)嗎,有的發(fā)票是普票,有的是9%少部分是13%,我們現(xiàn)在很難區(qū)分了,一年都在一起了,領(lǐng)導(dǎo)的意思是按照計(jì)入福利費(fèi)的金額*0.13,轉(zhuǎn)出,可行嗎,申報(bào)留底退稅,怕查賬,想自己先轉(zhuǎn)出這部分。
老師,我們公司是銷售貨物的,按13%稅率開票,請問無票收入怎么申報(bào)稅呢?比如收入只收了3%的利潤,是按3%算稅嗎?還是要按13%申報(bào)無票收入
老師,7月31號開了一張普票,結(jié)果8月2號發(fā)現(xiàn)出納把稅率本應(yīng)是9開錯(cuò)成了13,發(fā)票已經(jīng)沖紅,請問報(bào)稅怎么報(bào)?8月申報(bào)7月稅款時(shí)按照13申報(bào)?還是因?yàn)橐呀?jīng)紅沖了相當(dāng)于7月未開9的票在銷項(xiàng)表里13不填,而是在9的未開票金額里填寫實(shí)際應(yīng)該開票的金額?
開工紅包怎么記賬,過年去廟里添油錢,這種要怎么記賬
老師,當(dāng)月簽訂了一份250萬的合同,銷售發(fā)票按實(shí)際發(fā)貨的時(shí)候開,這份合同的印花稅下個(gè)月得按250萬報(bào)呢,還是按開發(fā)票金額交印花稅?
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,營業(yè)外收入,匯算填寫哪一行?
沒有營業(yè)外支出固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入什么科目
跨月的紅字電子發(fā)票,需要對方在電子稅務(wù)局開票系統(tǒng)確認(rèn)嗎
老師,達(dá)人幫我們帶貨,平臺直接把傭金從貨款里扣下來給達(dá)人,我們可以按照扣完的貨款確認(rèn)收入嗎?
老師,我們對公付款只能用支票或者對公結(jié)算業(yè)務(wù)申請書,那么去銀行購買支票和結(jié)算業(yè)務(wù)申請書的是放在管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用呢
購買財(cái)務(wù)軟件的發(fā)票 專票 能作為進(jìn)項(xiàng)票抵扣嗎
老師好,匯算清繳,有一個(gè)資產(chǎn)折舊攤銷表沒有自動(dòng)勾選上,我記得去年沒自動(dòng)勾選,申報(bào)時(shí)又讓回來勾選的,那24年也沒有涉及到固定資產(chǎn)(公司沒有固定資產(chǎn))那我還勾選上嗎,我看今年的表沒有風(fēng)險(xiǎn)掃描直提交申報(bào)了就
工商年報(bào)上的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),是根據(jù)24年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表來填嗎,還是根據(jù)匯算清繳的數(shù)據(jù)來填阿
那就是可以選擇13和9申報(bào)是吧
是,可以選擇13和9申報(bào)