借財務費用 應交稅費、代轉銷項, 貸其他業務收入 應交稅費應交增值稅銷項
老師好,想請教個調賬的問題。去年9月有一筆買東西的款項忘了攤銷,今年想補提。金額15860,攤5年,每月132.17,補提9-12月的。 我們是事業單位,以往購入支付時做的攤銷分錄應該是 借:待攤費用/其他待攤 15860貸:財政撥款收入15860 ,但去年分錄做的是借:單位管理費用 15860貸:財政撥款收入15860 想問一下今年1月如果想補攤銷的話應該怎么做呢,補了之后下一次攤銷時分錄是什么,謝謝!
老師好,想請教個調賬的問題。去年9月有一筆買東西的款項忘了攤銷,今年想補提。金額15860,攤5年,每月132.17,補提9-12月的。 我們是事業單位,以往購入支付時做的攤銷分錄應該是 借:待攤費用/其他待攤 15860貸:財政撥款收入15860 ,但去年分錄做的是借:單位管理費用 15860貸:財政撥款收入15860 想問一下今年1月如果想補攤銷的話應該怎么做呢,補了之后下一次攤銷時分錄是什么,謝謝!
老師好,想請教個調賬的問題。去年9月有一筆買東西的款項忘了攤銷,今年想補提。金額15860,攤5年,每月132.17,補提9-12月的。 我們是事業單位,以往購入支付時做的攤銷分錄應該是 借:待攤費用/其他待攤 15860貸:財政撥款收入15860 ,攤銷時,借:單位管理費用,貸待攤費用/其他待攤。但去年購入分錄做的是借:單位管理費用 15860貸:財政撥款收入15860。 想問一下今年1月如果想補攤銷的話應該怎么做分錄呢,補了之后下一次攤銷時分錄是什么,圖上這樣做正確么?謝謝!
你好老師,想請問我們去年年底有計提一筆歸集利息收入,之前掛入其他應收賬款,借其他應收款9000,貸財務費用8500,應交稅費-待轉銷項稅額500,7月底我們已經開票,但目前尚未收款,請問7月已經結賬,補充在八月怎么入賬?具體怎么調整?怎么作調整科目?謝謝
你好老師,想請問我們去年年底有計提一筆資金歸集利息收入,之前掛入其他應收賬款,借其他應收款9000,貸財務費用8500,應交稅費-待轉銷項稅額500,7月底我們已經開票,實際開票金額與計提有差異,七月開票普票不含稅金額8000,稅額400,目前8月已收款,請問7月已經結賬,補充在八月怎么入賬?具體怎么作調整科目?請詳解謝謝
老師,23年底有申請發票作廢,然后退稅退到了24年,當時退稅做的負數,現在報年報稅費及附加是負數報不過去怎么處理?
管理人員的項目提成可以記入管理費用-管理人員職工薪酬嗎?
老師,我們公司的采購都沒有供應商提供的銷貨清單,就只有一張發票,這樣可以嗎
個人代開的勞務發票可以作為經營所得申報嗎?或者個人提供勞務哪種形式可以作為經營所得?
老師,工商年報中的稅務,那欄怎么填寫
老師,那個我2024年的企業所得稅預交的時候,用了固定資產加速折舊,但是我現在在匯繳的時候,我不想用了,可以嗎?稅局在核對表格勾稽的時候會提示出現風險嗎?
你好老師,做賬的時候稅金及附加,和稅局那邊系統入庫的金額不一致,現在報年報的時候想把年報報的和實際交的一致,要怎么調整
老師你們好!2024年開的稅票,對方忘記入賬,現在要求紅沖,從新幫開,像這種情況后期對我們有沒有影響,或者說,要怎么做會更好
與個人簽訂勞務協議,對方提供發票,需要代扣代繳個人所得稅嘛?
個人開具增值稅普票6萬,免什么稅?
老師,請問具體怎么做?因為我們計提的是借其他應收9000,帶財務費用+應交稅費,但是實際開票是普票,不含稅金額8000,稅額400,跟計提金額有差額,而且7月開票,八月入賬,目前還沒收到款項,請問具體怎么入賬?謝謝
借財務費用 應交稅費代轉銷項, 貸其他應收款9000, 借其他應收款8000, 貸其他業務收入應交稅費銷項。
謝謝老師!之前計提財務費用8500,稅費500,七月開票時普票稅額400,請問這兩個分錄里的銷項具體是填哪一個呢?謝謝!
代轉銷項是500 應交稅費,應交增值稅銷項稅400