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你好老師,想請問我們去年年底有計提一筆歸集利息收入,之前掛入其他應收賬款,借其他應收款9000,貸財務費用8500,應交稅費-待轉銷項稅額500,7月底我們已經開票,但目前尚未收款,請問7月已經結賬,補充在八月怎么入賬?具體怎么調整?怎么作調整科目?謝謝

2023-08-03 10:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-08-03 10:35

借財務費用 應交稅費、代轉銷項, 貸其他業務收入 應交稅費應交增值稅銷項

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快賬用戶2075 追問 2023-08-03 16:58

老師,請問具體怎么做?因為我們計提的是借其他應收9000,帶財務費用+應交稅費,但是實際開票是普票,不含稅金額8000,稅額400,跟計提金額有差額,而且7月開票,八月入賬,目前還沒收到款項,請問具體怎么入賬?謝謝

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齊紅老師 解答 2023-08-03 17:03

借財務費用 應交稅費代轉銷項, 貸其他應收款9000, 借其他應收款8000, 貸其他業務收入應交稅費銷項。

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快賬用戶2075 追問 2023-08-03 22:04

謝謝老師!之前計提財務費用8500,稅費500,七月開票時普票稅額400,請問這兩個分錄里的銷項具體是填哪一個呢?謝謝!

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齊紅老師 解答 2023-08-03 22:07

代轉銷項是500 應交稅費,應交增值稅銷項稅400

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借財務費用 應交稅費、代轉銷項, 貸其他業務收入 應交稅費應交增值稅銷項
2023-08-03
你好;? 你這個財務費用是什么情況的; 具體是什么借款的;才好判斷的?
2023-08-16
借其他應收款8400, 貸其他業務收入8000, 應交稅費,應交增值稅銷項400 借應交稅費貸轉銷項稅額500, 以前年度損益調整8500, 貸其他應收款9000
2023-08-18
您好! 把“銀行存款-理財戶”科目余額全部調到“交易性金融資產”,分錄如下: 借:交易性金融資產 400 借:銀行存款-理財戶 -400 沖銷財務費用,入投資收益,分錄如下: 借:財務費用 10 貸:投資收益 10
2021-05-10
您好,不需要調整,應交稅費應交增值稅二級明細可以有余額
2021-07-05
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