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老師好,想請教個調賬的問題。去年9月有一筆買東西的款項忘了攤銷,今年想補提。金額15860,攤5年,每月132.17,補提9-12月的。 我們是事業單位,以往購入支付時做的攤銷分錄應該是 借:待攤費用/其他待攤 15860貸:財政撥款收入15860 ,攤銷時,借:單位管理費用,貸待攤費用/其他待攤。但去年購入分錄做的是借:單位管理費用 15860貸:財政撥款收入15860。 想問一下今年1月如果想補攤銷的話應該怎么做分錄呢,補了之后下一次攤銷時分錄是什么,圖上這樣做正確么?謝謝!

老師好,想請教個調賬的問題。去年9月有一筆買東西的款項忘了攤銷,今年想補提。金額15860,攤5年,每月132.17,補提9-12月的。
我們是事業單位,以往購入支付時做的攤銷分錄應該是 借:待攤費用/其他待攤 15860貸:財政撥款收入15860 ,攤銷時,借:單位管理費用,貸待攤費用/其他待攤。但去年購入分錄做的是借:單位管理費用 15860貸:財政撥款收入15860。
想問一下今年1月如果想補攤銷的話應該怎么做分錄呢,補了之后下一次攤銷時分錄是什么,圖上這樣做正確么?謝謝!
2023-03-09 09:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-09 09:14

您好:是這樣的,對的。

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您好:是這樣的,對的。
2023-03-09
同學您好: 如果是去年的費用,管理費用已經結轉到盈余分配科目了,您如果要調整的話,需要調整盈余分配的科目。今年計提就是你上面寫的分錄,正常計提就好了。
2023-03-09
同學你好 借費用科目 貸累計攤銷
2023-03-08
你好,同學。 借,主營業務成本或以前年度損益調整 貸,長期待攤費用 你這資金已經付了,不存在往來的啊
2020-12-03
你好;? 你紅沖了 ;跨年了要走以前年度損益調整去沖的 ; 不是直接沖管理費用的??
2023-04-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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