同學(xué)你好 借費(fèi)用科目 貸累計(jì)攤銷
老師,向您請(qǐng)教一個(gè)問題。公司2018年12月有一筆主營業(yè)務(wù)成本做了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用并且做了長(zhǎng)期攤銷,當(dāng)時(shí)銀行支付了款項(xiàng)未掛往來單位。 2020年11月需要調(diào)整分錄做主營業(yè)務(wù)成本并加上往來單位。 2018年做的分錄是借方:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸方:銀行存款 請(qǐng)問一下這個(gè)分錄長(zhǎng)期待攤費(fèi)用應(yīng)該怎么調(diào)整至主營業(yè)務(wù)成本并且掛上往來單位呢?謝謝
老師好,想問老師一道政府會(huì)計(jì)題。 根據(jù)某一學(xué)校2019年發(fā)生的相關(guān)業(yè)務(wù),編制會(huì)計(jì)分錄。 1.2019年4月9日某用授權(quán)支付方式,支付預(yù)存電費(fèi)10000元,月底確定認(rèn)當(dāng)月電費(fèi)實(shí)際發(fā)生了950元。2.某一教學(xué)樓為租賃用房,2019年1月1日預(yù)付三個(gè)年度租金72000元。預(yù)付租金應(yīng)在租賃期內(nèi)按月平均攤銷。請(qǐng)編制預(yù)付租金和攤銷租金的會(huì)計(jì)分錄。 3.報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)出售一項(xiàng)固定資產(chǎn),該項(xiàng)固定資產(chǎn)的賬面余額為50 000元,已計(jì)提的累計(jì)折舊為30 000元,賬面價(jià)值為20 000元(50 000-30 000),出售價(jià)款為25 000元,款項(xiàng)已存入銀行。按照規(guī)定,該項(xiàng)出售價(jià)款應(yīng)當(dāng)上繳財(cái)政。暫不考慮增值稅業(yè)務(wù)。 4.2019年2月26日,收到科技廳項(xiàng)目資金(專項(xiàng)收入)500萬元,其中100萬元用于購買儀器。? 5.年末,該單位預(yù)算指標(biāo)未全部下達(dá),其中,財(cái)政授權(quán)支付方式的預(yù)算指標(biāo)有400萬(年中下達(dá)的零余額賬戶已全部使用),直接支付的預(yù)算指標(biāo)600萬。第二使用直接支付的預(yù)算指標(biāo)購入價(jià)值為200萬元的固定資產(chǎn)。
老師您好,我遇到的問題是這樣的,我們公司租的寫字樓從2019年至今一直給我們開增值稅專用發(fā)票,有100多萬吧,我們都已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)抵扣了,我們做的會(huì)計(jì)分錄是這樣的 1、交房租 借:應(yīng)付賬款——物業(yè) 貸:銀行存款 2、取得發(fā)票 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——房租 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款——物業(yè) 3、每月攤銷 借:管理費(fèi)用——房租 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——房租 這個(gè)月因?yàn)橐孔膺@方面申請(qǐng)政府補(bǔ)助,具體原因我也不清楚,總之就是物業(yè)把之前開的所有房租的專票都沖紅了(2019年至今的100多萬),全部重新開成普票了,那我的分錄要怎么做啊,求老師指導(dǎo)!跪謝,這問題已經(jīng)困擾我好幾天了,是真的不會(huì)了
老師好,想請(qǐng)教個(gè)調(diào)賬的問題。去年9月有一筆買東西的款項(xiàng)忘了攤銷,今年想補(bǔ)提。金額15860,攤5年,每月132.17,補(bǔ)提9-12月的。 我們是事業(yè)單位,以往購入支付時(shí)做的攤銷分錄應(yīng)該是 借:待攤費(fèi)用/其他待攤 15860貸:財(cái)政撥款收入15860 ,但去年分錄做的是借:?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用 15860貸:財(cái)政撥款收入15860 想問一下今年1月如果想補(bǔ)攤銷的話應(yīng)該怎么做呢,補(bǔ)了之后下一次攤銷時(shí)分錄是什么,謝謝!
老師好,想請(qǐng)教個(gè)調(diào)賬的問題。去年9月有一筆買東西的款項(xiàng)忘了攤銷,今年想補(bǔ)提。金額15860,攤5年,每月132.17,補(bǔ)提9-12月的。 我們是事業(yè)單位,以往購入支付時(shí)做的攤銷分錄應(yīng)該是 借:待攤費(fèi)用/其他待攤 15860貸:財(cái)政撥款收入15860 ,但去年分錄做的是借:?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用 15860貸:財(cái)政撥款收入15860 想問一下今年1月如果想補(bǔ)攤銷的話應(yīng)該怎么做呢,補(bǔ)了之后下一次攤銷時(shí)分錄是什么,謝謝!
請(qǐng)教下,金蝶軟件,點(diǎn)現(xiàn)金流量表哪些科目流入流出要手動(dòng)點(diǎn)
社保增員減員怎么操作
收到政府撥付的創(chuàng)業(yè)啟動(dòng)資金(領(lǐng)軍企業(yè)),專款專用類的,有簽約協(xié)議(存在違約可能收回啟動(dòng)資金的可能),怎么入賬,后續(xù)使用該資金支付研發(fā)費(fèi)用,員工工資,報(bào)銷,怎么賬務(wù)處理,什么時(shí)候可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?
您好,我想再電子稅務(wù)局上打印固定資產(chǎn)的發(fā)票,在哪里打印
老師生產(chǎn)部的工作服屬于制造費(fèi)用吧?
老師,請(qǐng)問,月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的數(shù)據(jù)是怎么計(jì)算來的???
第1問 計(jì)算股價(jià)上升 期權(quán)C到期日價(jià)值 空頭看漲 不應(yīng)該是-Max(54-39,0)=-15嗎 答案為什么是15
老師,留抵稅額到底放到那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目是正確的?
老師你好,我問一下匯算清繳這個(gè)營業(yè)收入提示和上年?duì)I業(yè)收入有50%上的差異變化,這個(gè)有問題?
老師好:咨詢下,增值稅銷售額,不同類型的可以相互抵銷嗎?比如一個(gè)是營業(yè)外收入,另一個(gè)是主營業(yè)務(wù)收入,紅字+藍(lán)字這種形式?公司是小規(guī)模 需要判斷是否超過30萬。
好像沒有累計(jì)攤銷 您看這樣做對(duì)么
沒有累計(jì)攤銷科目 無形資產(chǎn)有
無形資產(chǎn)用累計(jì)攤銷 固定資產(chǎn)用累計(jì)折舊
我這個(gè)不是無形資產(chǎn)也不是固定資產(chǎn) 是待攤費(fèi)用
費(fèi)用也是累計(jì)攤銷的