你好;? ?要做分攤的 ; 借銀行存款貸預收賬款或者合同負債; 按月做來做收入; 借預收賬款或者合同負債 貸主營業務收入;? 銷項稅?
老師您好,請問銀行屬于金融企業嗎?如果我們企業貸款了100萬,銀行收取的利息是需要繳納增值稅的嗎
老師你好,請問建筑勞務公司一年開票金額是60萬,繳納企業所得稅沒有任何費用以及成本發票,60萬的2.5%繳納企業所得稅對嗎?繳納15000元稅款嗎?
A銷售電器企業(一般納稅人)負責安裝并收取安裝 費,銷售一臺空調給客戶B金額6800元,同時負責進行安裝收取安裝費用200元,請問A企業上述業務應如何繳納增值稅?
甲企業為從事服裝銷售的居民企業二零一九年利潤總額為三百四十萬元其中取得銷售收入五千萬円發生銷售甲企業為從事服裝銷售的居民企業二零一九年利潤總額為三百四十萬元其中取得銷售收入五千萬円發生銷售費用一千三百四十萬元其中廣告費用九百多萬元管理費用九百六十萬元其中業務招待費三十萬円營業外支出一百萬元含通過公益性社會團體向貧困山區捐款六十萬元支付稅收滯納金十二萬元費用中的實發工資總額為三百萬袁波教職工工會經費六萬元發生職工福利費支出四十六萬元職工教育經費教育經費十萬元計算該企業實際應繳納的企業所得稅稅額并進行相關的賬務處理
老師您好,請問在第二季度的時候應納稅所得額是九十多萬了,第三季的七月份就超過一百萬了,這樣所得稅如何計算呢?所得稅季度繳納,我是按月計算的結賬的
老師剛注冊的公司怎么登陸國稅呀?
老師:F企業的法人是自然人A,100%持股,沒有全部實繳,如果后期有債務,是不是要承擔無限責任?自然人A還有一家公司B,如果用B做為F公司的股東,是不是就可以規避無限責任的風險?
老師,一跟我們公司簽勞務合同的員工出差可以正常給他報銷嗎
老師,個人把車租給公司。一年24000,,個稅咋算
老師,S局剛通知下面這張進項票異常,讓做進項稅轉出,我先要做筆分錄吧?請教
老師您好 我想質詢一下 我公司做農產品初加工的 可以開免稅的發票嗎
24年房租發票印花稅未計提 帳上也沒做賬。24年所得稅匯算時候需要調嘛
對方要求開版權費發票,大類屬于哪個項目
王老師,怎么把單元格里面的數比如A1單元格是1*2*3,然后后面列顯示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘貼上的數,在后面3列分別顯示
老師 我是代賬公司的 我們有個客戶 他們做新能源光伏發電的 24年的時候有兩個項目 分別是要入固定資產的 一個7月份開始的 9月份完成的 大約140萬 一個11月份開始的 12月完成 大約130萬 之前客戶沒說 要入在建工程后期轉入固定資產 所以前面的會計就把這270萬全部入了成本 現在25年4月底了 客戶他們要讓轉入固定資產 那么現在我要怎么操作呢 我要把牽扯到月份的賬反結賬進行修改嗎(比如140萬這部分7月份要入一部分在建工程,然后9月轉入固定資產,10月開始計提折舊 130萬這部分11月入在建工程,12月轉固定資產 老師 請問需要這么麻煩嗎
如果客戶讓一次性開票120W呢?
你好; 如果一次性開 ; 就一次性繳納增值稅; 按月? 做收入 繳納企業所得稅?
根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》(國令第691號)第十九條規定:“增值稅納稅義務發生時間:發生應稅銷售行為,為收訖銷售款項或者取得索取銷售款項憑據的當天;先開具發票的,為開具發票的當天。這條例說的是收款當天,怎么理解呢?
你好;? ? ?是的; 就是收款的 比如7.23號收款; 那么 納稅義務時間? ?以7.23來的
那為啥上面這個收到三年的服務費還要按月分攤呢?不是應該收到款就全額繳納增值稅嗎?
你好; 你收入是按月來提供服務費的; 只是增值稅 因為你開票了 要一次性繳納? ?
如果一次收到三年的服務費120萬,沒開發票,增值稅可以按月分攤繳納嗎?
你好;? 是的;按月去考慮? 按照服務費 繳納增值稅和所得稅的??
一次性收到三年的服務費120萬,未開發票,分攤按月來繳納增值稅。 為什么不適用“增值稅納稅義務發生時間:發生應稅銷售行為,為收訖銷售款項或者取得索取銷售款項憑據的當天”這條法規呢?
你你好;? ? 要看你們怎么來收款和開票 ;開票一次性開 直接發生了納稅義務時間; 必須要報增值稅的?