A企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)如何繳納增值稅=(6800%2B200)/1.13*0.13
某電器專賣店為增值稅一般納稅人,10月份發(fā)生下列購銷業(yè)務(wù):(1)銷售空調(diào)機(jī)300臺(tái),零售價(jià)格每臺(tái)5000元,專賣店派人負(fù)責(zé)安裝,每臺(tái)收取安裝費(fèi)200元。(2)采取有獎(jiǎng)銷售方式銷售電冰箱100臺(tái),每臺(tái)零售價(jià)格2800元;獎(jiǎng)品為電子石英手表,市場(chǎng)零售價(jià)格200元,共計(jì)送出50只電子石英手表。(3)收取客戶購買20臺(tái)空調(diào)機(jī)的預(yù)付款40000元,每臺(tái)銷售價(jià)格3000元,企業(yè)按合計(jì)60000元向?qū)Ψ介_
北京華能電器有限公司為一般納稅人,增值稅稅率13%。實(shí)行購買空調(diào)免費(fèi)安裝的銷售政策,每臺(tái)空調(diào)售價(jià)5650元(含稅價(jià)),每臺(tái)空調(diào)采購成本為4520元(含稅價(jià))。該公司由于沒有專業(yè)的安裝人員,因此將安裝業(yè)務(wù)委托一家專業(yè)安裝公司(一般納稅人)來完成,每安裝一臺(tái)空調(diào),安裝費(fèi)218元(含稅價(jià))。現(xiàn)銷售10臺(tái)空調(diào)給北京麗人貿(mào)易有限公司,開票方式有以下兩種方案:方案1:54320元由北京華能電器有限公司開具發(fā)票,2180元安裝費(fèi)由安裝公司直接開具發(fā)票給北京麗人貿(mào)易有限公司。方案2:銷售額和安裝服務(wù)合并,商場(chǎng)按56500元開具發(fā)票給北京麗人貿(mào)易有限公司,同時(shí)收到安裝公司開具的2180元安裝費(fèi)增值稅專用發(fā)票。老師好,能幫我講一下這道題嗎?謝謝?
A銷售電器企業(yè)(一般納稅人)負(fù)責(zé)安裝并收取安裝 費(fèi),銷售一臺(tái)空調(diào)給客戶B金額6800元,同時(shí)負(fù)責(zé)進(jìn)行安裝收取安裝費(fèi)用200元,請(qǐng)問A企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)如何繳納增值稅?
美蘭空調(diào)銷售公司為增值稅一般納稅人,主要代理銷售國內(nèi)某知名品牌空調(diào),2019年 6月共計(jì)銷售1000臺(tái)空調(diào),每臺(tái)銷售價(jià)為3680元(含稅),購進(jìn)價(jià)為3480元(含稅)。另外,在銷售空調(diào)的過程中負(fù)責(zé)為客戶安裝,每臺(tái)空調(diào)箱客戶收取200元(含稅)安裝及調(diào)試費(fèi)。請(qǐng)為本公司做以上相關(guān)的納稅籌劃。
甲家電超市為增值稅一般納稅人,本年1月銷售空調(diào)2000臺(tái),銷售額為800萬元(不含增值稅),當(dāng)月與銷售空調(diào)相關(guān)的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為100萬元;該超市同時(shí)為客戶提供上門安裝服務(wù),收取安裝費(fèi)33.9萬元(含增值稅),當(dāng)月與安裝服務(wù)相關(guān)的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為1萬元。請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行稅務(wù)籌劃。
樸老師接,舉個(gè)例子,一個(gè)手冊(cè)進(jìn)料是10000千克,最后這個(gè)手冊(cè)出完,下腳料也就1000千克,最后交一點(diǎn)增值稅和關(guān)稅。是不是進(jìn)料這10000千克全部領(lǐng)完就可以,全部結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以。至于下腳料也從來不銷售直接扔掉了,這個(gè)就不需要上賬了吧。
老師您好,如果購車發(fā)票開了,可以作廢么,需要交稅么
老師 畫紅色圈的什么意思 現(xiàn)金折扣條件2/10 N/20
你好,老師 請(qǐng)問一下,比如23年采購石子100萬發(fā)票未開,24年采購石子150萬發(fā)票已開,那我24年已領(lǐng)料50萬石子結(jié)轉(zhuǎn)成本,那我2024年企業(yè)所得稅匯算清繳需要納稅調(diào)整嗎
可接受信賴的過度風(fēng)險(xiǎn)與樣本規(guī)模呈現(xiàn)反向變動(dòng),怎么理解,我我相信他是可依賴的,但是有些呀,不應(yīng)該增加樣本規(guī)模,呈現(xiàn)同向變動(dòng)嗎
財(cái)務(wù)服務(wù)有限公司,是代理記賬的嗎
你好,用友軟件在賬套引入的時(shí)候,出現(xiàn)了備份文件介質(zhì)簇結(jié)構(gòu)不正確的問題該怎么解決
老師好,我公司在2024年12月計(jì)提了2023年未發(fā)放的那部分績(jī)效工資,這個(gè)是要在當(dāng)月申報(bào)個(gè)稅時(shí)申報(bào)
為什么賬套引入的時(shí)候,會(huì)出現(xiàn)備份文件介質(zhì)簇結(jié)構(gòu)不正確的問題
不明白為啥是1+13%,含稅的不應(yīng)該是1-13%嗎?