你好,紅字發(fā)票沒有稅點錯誤的說法啊(因為紅字發(fā)票與之前藍字發(fā)票稅點是一樣的)
老師,有一張進項票5月份我已認證,后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,我司開具紅字信息表后對方把負數(shù)票開給我,后來發(fā)現(xiàn)我的紅字信息表上有一個品項我寫錯了,現(xiàn)在我要怎么處理呢?對方的負數(shù)票是8月份開的。
廠家6月讓我們開了一張折讓紅字增值稅發(fā)票信息表,進項轉(zhuǎn)出是負數(shù)-40000給我們,然后7月申報6月稅款時候納稅申報系統(tǒng)自動會生成這筆-40000折讓進項轉(zhuǎn)出金額,然后納稅申報了,但是6月底廠家發(fā)票沒開出來,但是這筆進項轉(zhuǎn)出錢我已經(jīng)繳納了,然后廠家說7月頭上讓我們重新開這個紅字信息表,然后對方開發(fā)票出來,那6月已經(jīng)做進項轉(zhuǎn)出的這個錢交了,現(xiàn)在怎弄?
我們這個月要來兩張紅字信息表,廠家給我們開紅字發(fā)票,這兩張票已經(jīng)勾選抵扣,下個月報稅的時候是不是進項稅額就為負數(shù)了,重點是我們目前也沒有其他進項可以勾選,下個月如果報稅的時候銷項稅額為0進項稅額為負,可以申報成功嗎
老師,我問一下,小規(guī)模納稅人,7月和8月開錯了兩張專票稅點開成一個點了,那他現(xiàn)在要把它沖紅重新開,但是對方已經(jīng)抵扣了。請問怎么處理?是要對方發(fā)起開紅字信息表過來,然后我們這邊才能開負數(shù)嗎?
老師:5月開一張紅字信息表,上汽廠家也開了進項負數(shù)發(fā)票給我們,7月上汽廠家財務(wù)說稅點開錯了,要重開,這個怎么處理?有碰到過嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝