你好,從一般納稅人那里買進一批貨物,收到專用發票,尚未抵扣,你當時所做的分錄是??
麻煩問一下,我公司之前購買別人的貨物,她們給我們開了專票,已經抵扣,然后十二月貨物退回,紅票開了通知單,負數發票還未收到,那么十二月該如何賬務處理?一月份收到負數發票又該如何賬務處理?十二月已經在稅務報表中做了進項稅額轉出,就是不清楚會計分錄如何做。
我是一般納稅人,我從一般納稅人那里買貨,收到了專票。現在需要退貨,對方給我開紅字負數發票,但是我想問:1、如果我買貨時那份專票還沒有抵扣,此時對方開了紅字負數發票給我,那我兩份專票,是不是都要在勾選系統進行勾選? 2、如果我買貨那份專票已經抵扣了,此時我收到紅字負數發票,我在勾選系統要不要勾選呢? 兩個問題,請分開回復,謝謝
我是一般納稅人,我從一般納稅人那里買進一批貨物,收到專用發票,尚未抵扣。同一個月份,貨物大聲退貨,收到對方開具的紅字負數發票,請問賬務處理我怎么寫分錄,請寫給我。另外,收到的紅字負數發票,我要怎么處理?
我是一般納稅人,我從一般納稅人那里買進一批貨物,收到專用發票,尚未抵扣。到了下個月,貨物發生退貨,收到對方開具的紅字負數發票,請問賬務處理我怎么寫分錄,請寫給我。另外,跨月收到的紅字負數發票,我要怎么處理?
我是一般納稅人,我從一般納稅人那里買進貨物,收到專用發票,已經抵扣了進項了。同月,這批貨物發生退貨,收到對方給的紅字負數發票,請問我要怎么進行賬務處理?這個紅字負數發票我要怎么處理?
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發展中,21年起步,工資可以,單休,人際關系簡單,工作內容主要負責采購流水記賬,辦公環境一般。離家7公里。 b 新開業的商業街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應收賬款做了營業外支出,匯算時填報了a105090、未做調增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關資料留存備查就行對嗎?需要符合什么條件才可以稅前扣除已經跟老板說的很清楚,后續有什么問題,老板說自行承擔,可以嗎?不然我得丟工作!
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種要獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?這個員工沒有買社保,也沒有專項附加扣除。
你覺得是什么,請你寫給我,我也是不懂啊,怎么還問我回頭了
你好,我需要知道你之前所做的分錄,才知道取得紅字發票再如何做分錄啊 如果之前分錄是 借:庫存商品?,應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額),??貸:應付賬款等科目 那紅沖發票的分錄是 借:應付賬款等科目,貸:庫存商品?,應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額)
你的意思是直接反方向紅沖就是了?但是我是跨月退貨的,跨月開的紅字負數發票,這個有影響嗎?
你好,是做之前入賬的相反分錄就是了。 跨月退貨,本來就應當跨月開負數發票啊
我現在就是疑惑,跨月開負數發票有什么要注意的,有什么是要處理的。我就是不懂啊,你怎么回答的好像我都應該知道一樣呢
你好 跨月開負數發票,按原來的藍字發票開具相應負數就是了。 處理就是:做之前入賬的相反分錄