你好,賬務處理是 借:應付賬款等科目,貸:庫存商品,應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 紅字負數發票,你們取得是做進項稅額負數申報
我是一般納稅人,我從一般納稅人那里買貨,收到了專票。現在需要退貨,對方給我開紅字負數發票,但是我想問:1、如果我買貨時那份專票還沒有抵扣,此時對方開了紅字負數發票給我,那我兩份專票,是不是都要在勾選系統進行勾選? 2、如果我買貨那份專票已經抵扣了,此時我收到紅字負數發票,我在勾選系統要不要勾選呢? 兩個問題,請分開回復,謝謝
我是一般納稅人,我從一般納稅人那里買進一批貨物,收到專用發票,尚未抵扣。同一個月份,貨物大聲退貨,收到對方開具的紅字負數發票,請問賬務處理我怎么寫分錄,請寫給我。另外,收到的紅字負數發票,我要怎么處理?
我是一般納稅人,我從一般納稅人那里買進一批貨物,收到專用發票,尚未抵扣。到了下個月,貨物發生退貨,收到對方開具的紅字負數發票,請問賬務處理我怎么寫分錄,請寫給我。另外,跨月收到的紅字負數發票,我要怎么處理?
我是一般納稅人,我從一般納稅人那里買進貨物,收到專用發票,已經抵扣了進項了。同月,這批貨物發生退貨,收到對方給的紅字負數發票,請問我要怎么進行賬務處理?這個紅字負數發票我要怎么處理?
我是一般納稅人,我從一般納稅人那里買進貨物,收到專用發票,已經抵扣了進項了。同月,這批貨物發生退貨,收到對方給的紅字負數發票,請問我要怎么進行賬務處理?這個紅字負數發票我要怎么處理?
員工工傷會計怎樣處理,借應付職工薪酬——福利費 貸,銀行存款?
請問,如果新購入的固定資產滿足一次性計入費用,是在當季申報所得稅的時候就可以直接抵扣嗎?
公司是一般納稅人商場,正在裝修中,之前裝修費用都記入了長期待攤費用,本月有了收入,可以把長期待攤費用攤銷嗎?怎么攤銷呢?后期還會有工程款記入
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規模的公司(其中有個物業公司),把保潔人員和維修人員分到了物業公司,我現在物業公司給酒店開票,具體怎么開? 需要在電子稅務局的具體操作步驟,還有選的稅收分類編碼,每個月主要就是保潔和維修,這個月需要給開保潔費發票(因為沒發生維修)
既有內銷也有外銷的外貿公司,可以抵扣進項稅嗎,如果光外銷沒有內銷就不能抵扣進項稅對嗎
匯算清繳從業人員含從第三方派遣過來的人嗎???(我們有服務的第三方,他們的工資我們是打到第三方,第三方給他們發的工資,合同什么的都不是跟我們簽的)
老師,您好,我們公司是一般納稅人,旗下有個個體工商戶的門店,在商場里面,租賃合同是一般納稅人作為第三方簽的,因為當時個體沒有公賬,商場有時搞活動,客戶會刷卡到商場里,款第二個月會返到我們一般納稅人的公賬上,那我們是不是要給商場開票呢
物業給我們開的房租發票單位平方米,那我們轉租出去可以按年開嗎?
金蝶云專業版,原材料物料收發明細表的結存余額比明細賬的余額多,怎么處理?
老師請問當初入職的時候說好工資3000,轉正3500,可是過去了8個月了我還是3000的工資,現在想3天急辭,我應該如何維護自己?
進項稅額負數申報是什么意思?
賬務處理直接反方向紅沖就是了嘛?進項稅額可以這樣子做的嗎?
你好,比如正數進項稅額2萬,負數進項稅額0.1萬,那進項稅額就按1.9萬申報抵扣。
你說的這個原理是懂得,但是這就是你說的進項稅額負數申報了嗎?感覺不是的
你好,負數申報,就是按上述舉例那樣填寫 比如正數進項稅額2萬,負數進項稅額0.1萬,那進項稅額就按1.9萬申報抵扣。