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我是一般納稅人,我從一般納稅人那里買進貨物,收到專用發票,已經抵扣了進項了。同月,這批貨物發生退貨,收到對方給的紅字負數發票,請問我要怎么進行賬務處理?這個紅字負數發票我要怎么處理?

2023-07-27 19:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-27 19:54

你好,賬務處理是 借:應付賬款等科目,貸:庫存商品,應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 紅字負數發票,你們取得是做進項稅額負數申報

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快賬用戶4750 追問 2023-07-27 20:30

進項稅額負數申報是什么意思?

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快賬用戶4750 追問 2023-07-27 20:31

賬務處理直接反方向紅沖就是了嘛?進項稅額可以這樣子做的嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-27 20:31

你好,比如正數進項稅額2萬,負數進項稅額0.1萬,那進項稅額就按1.9萬申報抵扣。

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快賬用戶4750 追問 2023-07-27 20:34

你說的這個原理是懂得,但是這就是你說的進項稅額負數申報了嗎?感覺不是的

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齊紅老師 解答 2023-07-27 20:35

你好,負數申報,就是按上述舉例那樣填寫 比如正數進項稅額2萬,負數進項稅額0.1萬,那進項稅額就按1.9萬申報抵扣。

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你好,賬務處理是 借:應付賬款等科目,貸:庫存商品,應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 紅字負數發票,你們取得是做進項稅額負數申報
2023-07-27
您好 請問前面收到貨物專用發票怎么寫的分錄
2023-07-27
你好!借應付賬款等 貸庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
2023-07-28
你好,學員,紅字發票,沖減收入即可的 借主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 貸應收賬款
2023-07-27
你好,從一般納稅人那里買進一批貨物,收到專用發票,尚未抵扣,你當時所做的分錄是??
2023-07-27
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