同學,你好 請您通過電子稅務局點擊【我要辦稅】—【一般退(抵)稅管理】—【入庫減免退抵稅】進入退稅模塊填寫退(抵)稅申請審批表。
老師您好,我們公司是小規模公司,代開了增值稅專用發票,稅款已經繳納,在代開申請后隨即進行了增值稅專票的稅種核定,導致代開的專票稅務局不能給開具并郵寄,我們已經交了稅費,請問稅費可以退嗎?由于發票沒代開出來,我們明天需要用稅控盤開具增值稅專用發票,請問如果不退稅,我們重復征收此張票的增值稅嗎?因為我們稅務局代開的已經提交了申請,后續在稅控盤中再開具,會顯示開了此張票兩次
老師,我們公司是制造業公司,8月份發生有即征即退業務,是嵌入式軟件的,然后我再申報8月份增值稅時,按照分攤比例算出來的結果是,申報表一般項目,出現進項大于銷項,有133萬的留抵稅,即征即退項目要交增值稅160萬,現在我有以下幾個問題點,1.這個133萬的留抵稅我可以申請退稅嗎?2.如果我申請留抵稅退稅的話,后面我還能在申請160萬的即征即退項目的退稅嗎?3如果我不申請進項留抵退稅,我想抵9月份的銷項稅的話,可以抵嗎,抵了之后可以申請即征即退項目的稅嗎
請問老師,我們公司有軟件產品增值稅即征即退,軟件是公司自己開發,所以沒有進項,只有技術人工工資這塊,我們在申請退稅的時候被稅局退回來了,說我們沒有進項,這種情況怎么辦呢
請問老師,我公司(在湖南)符合嵌入式軟件產品增值稅即征即退稅額,這個在電子稅務局可以備案嗎?是不是備案了就可以?是當月開,當月退?
4華宇公司2018年發生下列政府補助業務:(1)1月份公司遭受重大自然災害,收到政府補助資金100萬元用于彌補遭受的自然災害損失。(2)公司生產的產品適用即征即退政策,3月在進行納稅申報時,對2月份的增值稅即征即退提交退稅申請,經主管稅務機關審核后的退稅額為4萬元。(3)6月6日公司收到政府撥付的600萬元的購置環保設備補貼以補償環保支出,6月21日,公司將其600萬元全部購買了環保設備。假定該設備采用直線法計提折舊,凈殘值為0,設備預計使用年限為10年,按總額法進行核算。要求:編制2018年與政府補助相關的會計分錄。
2025年最新行業稅負率表格
@郭老師,對于研發人員,這個是屬于整個技術團隊,只要研發人員比例占多少就行,不需要全部都要求是理工科的,有學歷的吧?
請問老師,買來的照,以前有余額,做了新法人變更,那以前的賬需要連續做嗎?還是從0開始
老師,你好,我們公司2023年企業所得稅匯算清繳那里固定資產折舊、攤銷明細那里下面的房屋、建筑物原值與房產稅稅源信息里面的房產原值不一致,查到原因是房產稅稅源里面的房產報少了,我們現在不想動房產稅這塊,要怎么樣把這個房屋、建筑物原值那里給修改一下,不用改賬
怎么聯系快帳軟件客服
老師,沒簽合同有收入就要交印花稅嗎?
老師,一般納稅人銷售稅率13%,進貨稅率也是13%,給客戶開票價稅合計1130,我算的是至少加8個點才不會虧 1130×(1+8%)=1220.4,最后向客戶收款,和給她開票價稅合計是不是這么多啊1220.4
我是我是總公司的股東,現在分公司轉我了一筆錢,這筆錢我要交個人所得稅嗎
外籍人股東分紅不用繳納個稅,如果外籍人辦理了中國永久居留證,這種情況分紅需要繳納個人所得稅嗎?
你好 賣桶裝水公司 需要開票 開票內容是桶裝水 開票的時候桶裝水大類是什么
退抵稅費原因類型:選擇軟件集成電路即征即退?還是選擇其他企業即征即退?我司行業名稱:其他軟件開發。經營范圍:一般項目:軟件開發;信息系統集成服務;信息技術咨詢服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;數據處理和存儲支持服務;廣告設計、代理;機械設備研發;廣告制作;軟件銷售;機械電氣設備銷售;通用設備制造(不含特種設備制造);人工智能硬件銷售;計算機軟硬件及輔助設備批發;計算機軟硬件及輔助設備零售;工業自動控制系統裝置銷售;電子元器件與機電組件設備銷售;五金產品批發;五金產品零售;橡膠制品銷售;包裝材料及制品銷售;專業設計服務;電子專用材料研發;包裝專用設備銷售;包裝專用設備制造;印刷專用設備制造;紙制品銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
同學,你好 選擇軟件集成電路即征即退