同學你好,是去稅局前面備案的,要交一張紙質資料。你可以當月開了,次月申報完增值稅退。但是在湖南還是很少當月就做退稅的,一般好多企業半年,或者年底做一次。
我司享受嵌入式軟件增值稅即征即退政策。 9月有開出嵌入式軟件發票,因當月沒有房租水電費的發票,所以沒有進項稅額公攤。 現10月只有開出硬件發票無軟件發票,但是有房租水電費的進項發票過來,那請問這個需要分攤進項嗎?
您好,老師,公司備案了享受軟件增值稅即征即退,進項稅額都是辦公費,差旅費,往期留底進項稅額,本月開了13個點享受即征即退的軟件收入,也有信息技術服務收入六個點,還有硬件收入,這軟件產品進項稅額如何分攤
老師您好!我們公司弄了那個軟件產品增值稅即征即退備案,這個是怎么操作的阿?如何報稅做賬呢?不太懂這個即征即退,可以詳細的說明一下嗎?
請問老師,我公司(在湖南)符合嵌入式軟件產品增值稅即征即退稅額,這個在電子稅務局可以備案嗎?是不是備案了就可以?是當月開,當月退?
老師你好,我們公司是銷售設備的,然后還把公司自己研發的軟件,嵌到設備里面一同銷售,這符合嵌入式軟件,即征即退政策,稅已經報了,現在要申請退稅,這面表格的數據怎么取數呀,有案例可以參考嗎?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
電子稅務局不能備案呀?
那如果次月才申請退稅,那我開票的那個月企不是要交稅?
你去湖南電子稅務局-我要辦稅-綜合信息報告里面找下,我是好像沒看到,我前年做是去前臺交資料的。
(二)嵌入式軟件產品增值稅即征即退稅額的計算: 1.嵌入式軟件產品增值稅即征即退稅額的計算方法 即征即退稅額=當期嵌入式軟件產品增值稅應納稅額-當期嵌入式軟件產品銷售額×3% 當期嵌入式軟件產品增值稅應納稅額=當期嵌入式軟件產品銷項稅額-當期嵌入式軟件產品可抵扣進項稅額 當期嵌入式軟件產品銷項稅額=當期嵌入式軟件產品銷售額×17% 按我的理解是當月就按扣減后的交稅了,不是先全額繳稅,次月之后再申請退?
是的,正常是這樣的,你正常去操作就知道了,湖南這邊年底要做清算的,跟外地不一樣
每月按時做退稅,就是自己麻煩了,因為后面清算還要做總年的。
那我能直接按銷項-退稅之后的差額交稅嗎?
按你剛剛上面的那個計算方法退稅. 然后提交的資料和表格你要找稅局要最新的、