您好,是可以申請,數(shù)據(jù)來源您企業(yè)財務(wù)賬套核算
老師我們公司有銷售軟件,這種優(yōu)惠能享受么, 按照,增值稅一般納稅人銷售自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品,按13%稅率征收增值稅后,對其實(shí)際稅負(fù)超過3%的部分施行即征即退政策。嵌入式軟件產(chǎn)品同理,計算軟件銷項(xiàng)基數(shù)時要扣除計算機(jī)硬件、設(shè)備銷售額。所得稅2免3減半,請教老師,這種優(yōu)惠怎么申請,需要辦理哪些手續(xù)
老師,我們公司是制造業(yè)公司,8月份發(fā)生有即征即退業(yè)務(wù),是嵌入式軟件的,然后我再申報8月份增值稅時,按照分?jǐn)偙壤愠鰜淼慕Y(jié)果是,申報表一般項(xiàng)目,出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有133萬的留抵稅,即征即退項(xiàng)目要交增值稅160萬,現(xiàn)在我有以下幾個問題點(diǎn),1.這個133萬的留抵稅我可以申請退稅嗎?2.如果我申請留抵稅退稅的話,后面我還能在申請160萬的即征即退項(xiàng)目的退稅嗎?3如果我不申請進(jìn)項(xiàng)留抵退稅,我想抵9月份的銷項(xiàng)稅的話,可以抵嗎,抵了之后可以申請即征即退項(xiàng)目的稅嗎
老師您好!我們公司申請了那個軟件增值稅即征即退,我們公司就是銷售那個醬料包裝的那個機(jī)器設(shè)備,應(yīng)該是自己購買一些材料生產(chǎn)銷售,而且還有軟件,現(xiàn)在好像是針對這個軟件可以即征即退,但是總是會有人退貨我們退款要開那個紅字發(fā)票,這樣一來一回的話,要怎么操作這個即征即退呢?開這個負(fù)數(shù)發(fā)票會不會影響即征即退退稅呢?不懂
老師你好,我們公司是一般納稅人銷售精加工煤炭季節(jié)性用工,工人有的有低保不敢給申報個稅也不交養(yǎng)老保險,他有退休的,請問這種情況下如果員工什開人工費(fèi)的話,是不得要身份證,那樣屬于有收入他就容易把低保取消了 可事實(shí)我們確實(shí)用了工人,一個月幾天進(jìn)行篩選加工并不是常用工,這種費(fèi)用只能除稅前調(diào)整以外還有其他方式嗎? 而且我們這2021年一年發(fā)生的,我也當(dāng)時沒有做稅前調(diào)整,(由于自己業(yè)務(wù)欠缺不懂)現(xiàn)在想把這個事情解決的話,就得做更證報表了,再更正補(bǔ)交所得稅的話,能不能產(chǎn)生數(shù)據(jù)異常有財務(wù)風(fēng)險,怎么樣對我們公司最好最合理呢?
老師你好,我們公司是銷售設(shè)備的,然后還把公司自己研發(fā)的軟件,嵌到設(shè)備里面一同銷售,這符合嵌入式軟件,即征即退政策,稅已經(jīng)報了,現(xiàn)在要申請退稅,這面表格的數(shù)據(jù)怎么取數(shù)呀,有案例可以參考嗎?
財務(wù)報表及附注,這個附注是公司自己做的嗎
老師請問,營業(yè)總收入包括營業(yè)外收入嗎
請問酒店餐飲部采購的半成品,記入什么科目,牛奶,菜,調(diào)料,肉
你好老師,小型微利企業(yè)的條件里面年度應(yīng)納稅所得額小于等于三百萬是怎么確定的
老師,這題承攬的報酬應(yīng)該是多少的?
老師,給客戶的客戶開具增值稅專用發(fā)票可以嗎
老板讓算某個客戶的回款率,怎么計算
老師以前年度的無票支出分錄:借管理費(fèi)貸現(xiàn)金,這樣可以減少未分配利潤,今年匯算清繳前入賬,對以前年度的所得稅有影響嗎?
第九題10000怎么來的 不懂
由郭老師回答我的問題
我要怎么取數(shù)呀,有軟件的,有一般項(xiàng)目的,還有軟件對應(yīng)硬件的,
軟件對應(yīng)硬件的進(jìn)項(xiàng)稅,這個怎么算。怎么取數(shù)
那您進(jìn)項(xiàng)稅來源能否區(qū)分?軟件,硬件等,根據(jù)來源進(jìn)行劃分
把進(jìn)項(xiàng)稅根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)進(jìn)行判斷
區(qū)分不了
軟件是自己開發(fā)的,沒有對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng),只有水電租金按收入占比攤給一般項(xiàng)目跟軟件,但是對是軟件對應(yīng)的硬件這部分進(jìn)項(xiàng)不會算。
您的硬件是生產(chǎn)的還是外采?
硬件是采購原材料,然后生產(chǎn)成產(chǎn)成品。然后讀入軟件,對外銷售,就這樣
那您硬件對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅包含原材料,生產(chǎn)用水電的,剩余的就分?jǐn)?
不太懂,不太清楚
您好,那這個講清楚就太麻煩了