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老師,認證發票要去“增值稅發票綜合服務平臺”,這個平臺是要單獨登錄進去嗎?還是在“電子稅務局”這個平臺里面進行去認證?

2023-07-24 12:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-07-24 12:08

你好 電子 稅局就可以進去了?

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快賬用戶2200 追問 2023-07-24 12:09

是兩個平臺嗎?如果我不想從電子稅局里面進行認證,就要去增值稅發票服務平臺???

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齊紅老師 解答 2023-07-24 12:13

這兩個都可以登錄的,但現在一般都是從電子稅務局登錄了。

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你好 電子 稅局就可以進去了?
2023-07-24
直接在增值稅綜合服務平臺里面勾選,然后確認簽字就可以。
2020-11-29
您好,這個是增值稅發票服務平臺的
2024-01-08
你好,你們當地有升級嗎?撥打當撥打當地12366咨詢一下。
2021-06-04
不需要,只需要申報的時候抵扣就可以,1、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”,填寫本期發生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》主表: 第16欄‘應納稅額減征額’將會根據《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期發生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時,按本期實際發生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”;當本期發生額大于第15欄“本期應納稅額”時,按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續抵減。
2020-10-08
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