借應(yīng)付賬款,貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 如果銷售出去,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 借庫存商品。
如果客戶要給我含稅金額一萬元的費(fèi)用核銷,兩種方案:一是我們給客戶開一萬元6個(gè)點(diǎn)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,二是客戶以銷售折讓形式退給我們,我們給客戶開銷售折讓的紅字信息表,客戶開負(fù)數(shù)發(fā)票,兩種方案,哪一種對(duì)我們公司的增值稅和企業(yè)所得稅合理避稅更有利?
問一下,我這邊有之前給客戶銷售的A商品的進(jìn)項(xiàng)票,當(dāng)時(shí)客戶A不需要票,但我找我的供應(yīng)商要了發(fā)票,也就說目前有多余的進(jìn)項(xiàng)票。然后現(xiàn)在我要采購B產(chǎn)品賣給B客戶,B客戶要求我開普票給他,我能否用A商品的進(jìn)項(xiàng)票去開給B客戶。(我還要保證開給B客戶的是B產(chǎn)品的明細(xì))
老師,我們是做網(wǎng)上銷售的,進(jìn)了原料開進(jìn)項(xiàng)票,賣給客戶,客戶不需要發(fā)票,這樣就只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒銷項(xiàng)發(fā)票,該怎么處理好呢
我是企業(yè),我對(duì)我的客戶進(jìn)行銷售折讓,原因是產(chǎn)品有瑕疵,然后給客戶開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票。但是我現(xiàn)在想請(qǐng)問的是,客戶的角度??蛻羰盏竭@個(gè)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,是怎么處理的呢?
我給我的客戶銷售折讓,是銷售折讓!我應(yīng)該開具紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,我的會(huì)計(jì)處理是借應(yīng)收賬款(紅字負(fù)數(shù))貸主營收入(紅字負(fù)數(shù))銷項(xiàng)稅額(紅字負(fù)數(shù)),請(qǐng)問這個(gè)理解和賬務(wù)處理,有無錯(cuò)誤?
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
其實(shí)你的意思就是購進(jìn)的那筆分錄的紅字負(fù)數(shù),對(duì)嗎?
可以的 我是做的相反的